生產(chǎn)型出口企業(yè),還原稅負(fù)率怎么計(jì)算??(內(nèi)銷 外銷)*13%-進(jìn)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 固定資產(chǎn)進(jìn)...183****6052提問
大白菜回答:
1、方法一:稅收負(fù)擔(dān)率 =【(內(nèi)銷收入 + 外銷收入)× 適用稅率 -(上期留抵 + 本期進(jìn)項(xiàng) - 期末留抵 - 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)】÷ 全部銷售收入 ×100%。 分子計(jì)算:“(內(nèi)銷收入 + 外銷收入)× 適用稅率” 表示按內(nèi)外銷收入和適用稅率計(jì)算的理論銷項(xiàng)稅額...
老師,您好!我公司是建筑施工企業(yè),所得稅申報(bào)是收入與增值稅收入有差異,請問如何計(jì)...186****5287提問
大白菜回答:
1、增值稅稅負(fù)率 = 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額 ÷ 當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 ×100% “當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入” 通常是指企業(yè)當(dāng)期發(fā)生的,按稅法規(guī)定應(yīng)繳納增值稅的銷售收入總額,一般為增值稅申報(bào)表中的銷售額,通常是不含稅金額。該收入與所得稅申報(bào)收入可能存在...
老師,你好,小規(guī)模一個(gè)季度開了40萬的發(fā)票,其中20萬是出口免稅的,另外20萬要交增值...158****1486提問
大白菜回答:
是的 ,因?yàn)榭傮w超過了一個(gè)季度30萬,所以對非出口、非特定免稅性質(zhì)(如銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品)的其余銷售金額,要按1%或3%的稅率征稅。感謝您對大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師您好,我們在建廠里,買了一批室外綠化苗木有300萬,還是室外兒童游樂場,室外籃...好運(yùn)連連提問
大白菜回答:
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于房產(chǎn)稅和車船使用稅幾個(gè)業(yè)務(wù)問題的解釋與規(guī)定》(財(cái)稅地字〔1987〕3號(hào))規(guī)定,房產(chǎn)稅的征稅對象是“房產(chǎn)”,房產(chǎn)是以房屋形態(tài)表現(xiàn)的財(cái)產(chǎn),指有屋面和圍護(hù)結(jié)構(gòu),能夠遮風(fēng)避雨,可供人們在其中生產(chǎn)、工作、學(xué)習(xí)、娛樂、...
老師,你好,我們是小規(guī)模納稅人,有個(gè)客戶是臺(tái)灣的,*設(shè)計(jì)服務(wù)*動(dòng)漫設(shè)計(jì)”這個(gè)商品可...158****1486提問
大白菜回答:
小規(guī)模納稅人向臺(tái)灣客戶提供動(dòng)漫設(shè)計(jì)服務(wù)可以申請免稅。 1、根據(jù)《營業(yè)稅改征增值稅跨境應(yīng)稅服務(wù)增值稅免稅管理辦法(試行)》規(guī)定,境內(nèi)的單位和個(gè)人向境外單位提供的設(shè)計(jì)服務(wù)(對境內(nèi)不動(dòng)產(chǎn)提供的設(shè)計(jì)服務(wù)除外),適用增值稅免稅政策。...
老師,你好,任何應(yīng)稅服務(wù)是都不需要報(bào)關(guān)的是么,比如我賣軟件,軟件需要放在硬盤里,...158****1486提問
大白菜回答:
不是任何應(yīng)稅服務(wù)都不需要報(bào)關(guān)。若銷售軟件是以硬盤等物質(zhì)介質(zhì)為載體并通過海關(guān)通關(guān)方式出口,則需要報(bào)關(guān);若通過網(wǎng)上傳輸方式出口,則不需要報(bào)關(guān)。具體情況如下: 1、以物質(zhì)介質(zhì)為載體并通過海關(guān)通關(guān)方式出口:軟件出口企業(yè)在軟件出口合同...
分公司是獨(dú)立核算,分配給分公司的企業(yè)所得稅,分公司已做了借:應(yīng)交所得稅貸:銀行存...186****5287提問
大白菜回答:
分公司獨(dú)立核算,在繳納分配的企業(yè)所得稅后,若需將相關(guān)款項(xiàng)轉(zhuǎn)回給母公司,應(yīng)做分錄 “借:內(nèi)部往來,貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交所得稅”。 依據(jù)如下: 1、資金往來性質(zhì):分公司與母公司之間的資金流轉(zhuǎn)屬于內(nèi)部往來業(yè)務(wù)。分公司繳納的企業(yè)所得...
我單位有一個(gè)分公司,近日因?yàn)橐郧澳甓鹊囊粡堊∷拶M(fèi)發(fā)票涉嫌走逃,稅務(wù)局要求調(diào)增。目...186****5287提問
大白菜回答:
分公司繳納的這 50 萬稅金及滯納金是否要上轉(zhuǎn)給母公司,需要根據(jù)具體情況來判斷。 如果分公司是獨(dú)立核算,且與母公司在財(cái)務(wù)上有明確的劃分,同時(shí)稅務(wù)機(jī)關(guān)明確該補(bǔ)繳稅款及滯納金由分公司自行承擔(dān),那么分公司繳納的這部分費(fèi)用不需要上轉(zhuǎn)給母...
看下新退稅教程4-4:服務(wù)消費(fèi)稅退稅與免征稅 http://www.n6259.cn/coursedetail/91 ...158****1486提問
大白菜回答:
你是年度會(huì)員,不用額外付費(fèi)的。
老師,我還有個(gè)問題,我們是貿(mào)易型企業(yè),但有委托別人加工,這樣和一般貿(mào)易出口退稅的...158****1486提問
大白菜回答:
根據(jù)我們課程所講,委托加工最好的方式是將原料銷售給加工廠(不收款),讓加工廠將包括加工費(fèi)在內(nèi)的全款開成品給你們公司,然后憑成品專用發(fā)票退稅 。
老師 你好,服務(wù)和勞務(wù)是不是不能退稅,只有免稅是吧158****1486提問
大白菜回答:
新退稅教程4-4:服務(wù)消費(fèi)稅退稅與免征稅 http://www.n6259.cn/coursedetail/91 可以看下第一節(jié) 講了那些服務(wù)可以退稅 至于勞務(wù) 只有對境外提供加工修理 修配勞務(wù)才可以退稅
老師,你們這有技術(shù)服務(wù)出口退稅的課程么158****1486提問
大白菜回答:
可以看下新退稅教程4-4:服務(wù)消費(fèi)稅退稅與免征稅 http://www.n6259.cn/coursedetail/91 第一節(jié)
親,二手車和技術(shù)服務(wù)費(fèi)的退稅率是多少呀158****1486提問
大白菜回答:
新退稅教程4-4:服務(wù)消費(fèi)稅退稅與免征稅 http://www.n6259.cn/coursedetail/91 第一節(jié)有講服務(wù)退稅的內(nèi)容 二手車退稅 率也是13%
工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還的會(huì)計(jì)分錄,以及需要征所得稅嘛?183****6052提問
大白菜回答:
1、若返還的工會(huì)經(jīng)費(fèi)由企業(yè)工會(huì)單獨(dú)管理(用于工會(huì)活動(dòng)),則: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 —— 工會(huì)經(jīng)費(fèi)(返還部分) 若企業(yè)未單獨(dú)核算工會(huì)賬戶,返還資金用于日常工會(huì)開支,也可直接沖減費(fèi)用(需結(jié)合企業(yè)會(huì)計(jì)政策): 借:銀行存款 ...
個(gè)稅:企業(yè)賬面職工薪酬跟稅務(wù)申報(bào)的職工薪酬不一致,這邊所得稅是否可以不調(diào)整或者進(jìn)...183****6052提問
大白菜回答:
調(diào)整問題同上問。至于補(bǔ)申報(bào),如果是賬面工資列支金額超過申報(bào)金額,應(yīng)該補(bǔ)申報(bào)。根據(jù)規(guī)定,申報(bào)個(gè)稅是工資薪酬能稅前扣除的必要條件。感謝您對大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
企業(yè)材料暫估,如果未在次年度匯算期拿進(jìn)來,匯算不踢除可以嗎?后續(xù)發(fā)票補(bǔ)進(jìn)來183****6052提問
大白菜回答:
不可以。所得稅相關(guān)政策有明確規(guī)定的。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告 2011 年第 34 號(hào))第六條規(guī)定,企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)...
老師,請問建筑業(yè)勞務(wù)成本是有哪些方面構(gòu)成的102833提問
大白菜回答:
這個(gè)問題不是個(gè)會(huì)計(jì)問題,你可以和公司從事本項(xiàng)業(yè)務(wù)的一線人員去討論下,在從事勞務(wù)中,除了人工費(fèi),還有什么消耗。
老師,我們是采購進(jìn)來在銷售,你說干香菇,干海帶,干木耳是9%,你看一下,這句話,蔬...137****1251提問
大白菜回答:
根據(jù)財(cái)稅[2011]137號(hào),國務(wù)院批準(zhǔn),自2012年1月1日起,免征蔬菜流通環(huán)節(jié)增值稅。對從事蔬菜批發(fā)、零售的納稅人銷售的蔬菜免征增值稅。所以如果是批發(fā)零售蔬菜的,免稅。
老師,我公司是銷售貨物的,我想知道,干香菇,干海帶,干木耳開具發(fā)票的稅率,是免稅...137****1251提問
大白菜回答:
如果你們是一般納稅人:如果是銷售自產(chǎn)的干香菇、干海帶、干木耳,屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,免征增值稅。你們是購進(jìn)后再銷售的,屬于初級農(nóng)產(chǎn)品,按照 9% 的稅率征收增值稅,采購的對應(yīng)產(chǎn)品可以憑自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品開具的免稅發(fā)票抵扣。也可適...
這個(gè)業(yè)務(wù)是這樣的,公司主營業(yè)務(wù)是租金管理費(fèi)收入的商場,這個(gè)公司交的租金是他們的員...483815提問
大白菜回答:
還是沒說清楚 ,你這說了好幾個(gè)會(huì)計(jì)主體。我是這樣理解你的描述的:A公司主營出租業(yè)務(wù),收租金是主業(yè),但對外開的發(fā)票是停車費(fèi)發(fā)票。B公司是租賃商戶,由其員工墊付給A公司的租金。 對于A公司,收租賃費(fèi)即使是開停車費(fèi)發(fā)票,也不應(yīng)將租金償...
僅限付費(fèi)會(huì)員提問
您的問題會(huì)有相關(guān)財(cái)稅專家解答