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民辦學(xué)校開學(xué)收的一年的學(xué)費(fèi),是不是分12個月確認(rèn)收入136****1966提問

大白菜回答:

感謝提問!按照實際學(xué)期月份分?jǐn)偸杖搿?/p>

你好,老師,公司共2個股東,其中一個是法人,法人51%股份,另一個股東49%股份,現(xiàn)在...152****6065提問

大白菜回答:

感謝提問!股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及印花稅和個人所得稅。這個法人是否有另外有成立一人有限公司,有的話不可以成立第二個。

請問商業(yè)匯票到期,要扣手續(xù)費(fèi)嗎?135****7321提問

大白菜回答:

感謝提問!匯票到期一般沒有計算的手續(xù)費(fèi)。

貸款怎樣交印花稅159****6722提問

大白菜回答:

感謝提問!銀行及其他金融組織和借款人(不包括銀行同業(yè)拆借)所簽訂的借款合同需要征收印花稅。

一般納稅人出售13年購入貨車。已抵扣。4700元,F(xiàn)如何申報增值稅,按簡易3稅率報。對...015550提問

大白菜回答:

感謝提問!增值稅申報和一般業(yè)務(wù)申報是一樣的。加上這個分錄 借:固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸:固定資產(chǎn)

請問我公司裝修買的電線電纜專用發(fā)票是否可以抵扣?138****1492提問

大白菜回答:

感謝提問!公司裝修買的電線電纜專用發(fā)票可以抵扣。

7月份交通費(fèi)報銷,出租車票上時間是7月,可以放在八月的賬里嗎土土提問

大白菜回答:

感謝提問!可以放在8月份處理。

做賬貼單據(jù)時,資金審批表應(yīng)該和發(fā)票貼一起還是和匯款單貼一起?應(yīng)付賬款的土土提問

大白菜回答:

感謝提問!這個根據(jù)你企業(yè)財務(wù)制度規(guī)定處理,會計上沒有強(qiáng)制要求。

會員看直播看不了,還需要開通超級會員??622372提問

大白菜回答:

感謝提問!直播是免費(fèi)的,回放需要開通直播平臺的會員才可以。

印花稅需要簽訂合同雙方都分別全額繳納還是不同種類的印花稅不同的人交?土土提問

大白菜回答:

感謝提問!學(xué)課程—主管會計—稅務(wù)會計《 增值稅、所得稅以外其他稅費(fèi)學(xué)習(xí)》第二節(jié)。

老師去年留抵稅稅局退還給公司稅款,可是去年交了增值稅,就也交了附加稅,今年8月稅...333172提問

大白菜回答:

感謝提問!跨年損益類科目調(diào)整 執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,通過 以前年度損益調(diào)整科目 賬務(wù)處理,匯算清繳調(diào)整。執(zhí)行小企業(yè)會計會計準(zhǔn)則,直接在本年正常賬務(wù)處理,不用 以前年度損益調(diào)整科目。

殘值自己預(yù)估,一次折舊政策是計算所得稅時一次扣除,不是會計上的一次i扣除。這句話...土土提問

大白菜回答:

感謝提問!學(xué)課程—主管會計—稅務(wù)會計《企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)》第11節(jié)。

我公司有一批包材 ,由于印刷地址需要更新,導(dǎo)致這批包材無法使用。直接報廢,然后又...小朱提問

大白菜回答:

感謝提問!為什么不直接變賣呢,為什么報廢呢?

到底簽了什么樣的合同需要繳納印花稅?按季征收的小規(guī)模納稅人是否也須每月計提印花稅...土土提問

大白菜回答:

感謝提問!去看一下印花稅目表,上面范圍很清楚。按月申報就按照月度計提,按季申報可以按照季度計提。

所有的固定資產(chǎn)在計提時必須要有預(yù)計凈殘值嗎?比如買了一輛2000元的清洗地面的機(jī)器,...土土提問

大白菜回答:

感謝提問!殘值自己預(yù)估,一次折舊政策是計算所得稅時一次扣除,不是會計上的一次i扣除。

您好!我想問一下,年終一次性獎金單獨計算個人所得稅的稅收優(yōu)惠政策什么時候截止?182****0568提問

大白菜回答:

感謝提問。▏惏l(fā)〔2005〕9號)規(guī)定,在2021年12月31日前,不并入當(dāng)年綜合所得,以全年一次性獎金收入除以12個月得到的數(shù)額,按照本通知所附按月?lián)Q算后的綜合所得稅率表,確定適用稅率和速算扣除數(shù),單獨計算納稅。

老師好,我公司報關(guān)單上申報日期是8月9日,由于口岸封閉,截至9月8日仍未查到出口日期...380575提問

大白菜回答:

感謝提問!你需要咨詢稅局,看稅局意見。

一般納稅人,出售固定資產(chǎn),收取現(xiàn)金,未開票,做固定資產(chǎn)清理的那部分金額需要繳納印...151****0415提問

大白菜回答:

感謝提問!出售固定資產(chǎn)不需要繳納印花,報稅資料和報表不一致是允許的。

您好,麻煩問一下,一般納稅人外購的物資用于招待送禮,進(jìn)項稅額是否可以抵扣?一般納...999339提問

大白菜回答:

感謝提問!官網(wǎng)課程《每次一個案例,跟大白菜學(xué)會計》第6節(jié):8個案例學(xué)會外購和自產(chǎn)貨物特殊處置的財稅處理

老師,我公司有備案了加計抵減政策,現(xiàn)我公司開出2.5萬元的發(fā)票,要交增值稅1500元,...137****1251提問

大白菜回答:

感謝提問!沒有進(jìn)項無法加計抵減,學(xué)課程—主管會計—稅務(wù)會計《 增值稅全面學(xué)習(xí)》第39節(jié)。

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