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請問老師,幾家關聯(lián)企業(yè)共用不同部門的人員應該怎樣合理處理幾家企業(yè)的賬務那。陳曉榮提問

大白菜回答:

感謝提問!嚴格區(qū)分開,或者更定一家公司 給其他公司開票。

老師,款也用現(xiàn)金支付了的,但會計卻掛在其他應收款里未下帳,請問老師,付了的這筆錢...419455提問

大白菜回答:

感謝提問!這個你得問原做賬會計.

白老師, 您好。 看了您的視頻,請教您怎么理解財稅[2015]119 號和財稅[2018]99...139****9244提問

大白菜回答:

感謝提問!看下每月財稅政策解讀課程第47節(jié)。

老師,您好!我單位購買材料入庫名稱或單位、數(shù)量不一致,可以嗎?小叮當提問

大白菜回答:

感謝提問!如果是行業(yè)通用名 和 學名 的區(qū)別 單位 可以換算 如 千克 公斤 這個樣 可以,實質不一樣的不可以。

外貿(mào)企業(yè)取出口采購如取得增值稅普通發(fā)票可以申報出口免稅,為什么企業(yè)應于出口后的次...180****9294提問

大白菜回答:

感謝提問!請詳細看下我們的課程講解,出口退稅 和出口免稅 處理不一樣的。

老師好,稅務處理我有看過,有沒有關于代扣代繳稅費(比如像國外某公司交每年類似加盟...186496提問

大白菜回答:

感謝提問!這樣的課程暫時沒有。

老師,我來公司4個月了,沒有簽勞動合同,F(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)公司很多大額數(shù)據(jù)都沒有發(fā)票做帳...419455提問

大白菜回答:

感謝提問!做好交接,并且公司違規(guī)行為你沒有參與就沒有問題。

老師,我是江蘇的用的擎天,剛出口,想請問如果當月需要交增值稅,外銷進項抵內(nèi)銷了,...159****6190提問

大白菜回答:

感謝問題!我們課程主講龍圖退稅,對于擎天使用不熟悉。

老師你好,請問下小規(guī)模納稅人找稅務局代開的發(fā)票,作廢還是怎么操作??需要去稅務局...139****5612提問

大白菜回答:

感謝提問!代開發(fā)票作廢要去稅局處理的。

在增值稅發(fā)票選擇確認平臺進入稅款所屬月份發(fā)現(xiàn)當月沒有可以勾選的發(fā)票,這是什么情況...大貓座提問

大白菜回答:

感謝提問!多操作幾次就熟練了。

老師,我現(xiàn)在接手一家小規(guī)模納稅人,之前他是一家報稅事務所在做,沒有立帳,只是申報...419455提問

大白菜回答:

感謝提問!當面交接,進入國地稅系統(tǒng)查看下申報數(shù)據(jù)。

第一次做出口退稅,先是出口退稅預申報,然后增值稅申報,再出口退稅正式申報?是這樣...159****6190提問

大白菜回答:

感謝提問!系統(tǒng)看完課程,你問的這些問題課程里面都有講到。

1、90萬預收款么 2、今年才開票? 去年業(yè)務產(chǎn)生納稅義務沒有,有納稅義務未開票的 要...419455提問

大白菜回答:

感謝提問!申報未開票收入 ? 咨詢當?shù)囟惥? 紅沖是個沖減 開票金額 還是 負數(shù)申報。

企業(yè)出租同一縣城內(nèi)多余的一套辦公樓,辦公樓之前沒有抵扣過進項稅,收到租金要預交...373662提問

大白菜回答:

感謝提問!收到租金一次開票,按照開票金額申報繳納增值稅,按月分攤收入,借 銀行存款 貸 預收賬款 應交稅費-增值稅 借 預收賬款 貸 其他業(yè)務收入

老師,請問成長的會計里工資會計課程第一節(jié)提到工資涉稅的提高部分的專項講解是在哪一...大貓座提問

大白菜回答:

感謝提問!專項扣除具體詳細政策還沒有出。你可以看下《每月財稅政策解讀》第43節(jié)、第48節(jié)。

老師,請問會計上按投資性房地產(chǎn)核算的房子出租用,進項稅可以一次抵扣嗎?3580提問

大白菜回答:

感謝提問!不動產(chǎn)分期抵扣。

請問在內(nèi)賬上增值稅是怎么處理的?138****7786提問

大白菜回答:

感謝提問!內(nèi)帳增值稅處理隨意,沒有同意規(guī)定。

老師,由于6月分交的稅款沒有計提,現(xiàn)在帳上有多交稅款,我怎么將其做平?419455提問

大白菜回答:

感謝提問!本月做補提就可以。

企業(yè)出租同一縣城內(nèi)多余的一套辦公樓,辦公樓之前沒有抵扣過進項稅,收到租金要預交增...373662提問

大白菜回答:

感謝提問!對方要求發(fā)票怎么開 是 收到租金一次開具還是 按月開具?

請問生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票到底需要認證抵扣還是不需要認證抵扣?怎...180****9294提問

大白菜回答:

感謝提問!外貿(mào)退稅 對應外貿(mào)業(yè)務相關進項專票不能抵扣但是需要認證填報處理。生產(chǎn)退稅,對應出口業(yè)務進項可以認證抵扣。

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