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《跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅企業(yè)所得稅征收管理辦法》國家稅務(wù)總局公告2012年第57號(hào) 第二條...199****8838提問

大白菜回答:

不具有法人資格且在同一市內(nèi)的分支機(jī)構(gòu)不應(yīng)該匯總納稅么,不匯總又不能獨(dú)立報(bào)稅如何處理?感謝您對大白菜會(huì)計(jì)的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂!

老師,所得稅匯算,,預(yù)繳時(shí)有所得稅,匯算后不交所得稅,年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)整嗎?簡單提問

大白菜回答:

感謝提問!不交所得稅是需要退還預(yù)繳所得稅還是說其他什么情況詳細(xì)說。

選擇了小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠稅率,高新企業(yè)還能做加計(jì)扣除嗎?簡單提問

大白菜回答:

感謝提問!企業(yè)既符合高新技術(shù)企業(yè)同時(shí)符合小型微利企業(yè)條件時(shí),不可以同時(shí)疊加享受所得稅優(yōu)惠。有關(guān)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策,無論企業(yè)選擇的是高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠,還是選擇小型微利企業(yè)優(yōu)惠,都可同時(shí)享受研發(fā)費(fèi)用計(jì)價(jià)扣除。

個(gè)體工商戶怎么報(bào)稅呀089819提問

大白菜回答:

感謝提問!增值稅申報(bào)看,學(xué)課程—主管會(huì)計(jì)—稅務(wù)會(huì)計(jì)《 納稅人每月(季)報(bào)稅實(shí)操講解及演示》第一節(jié)。

老師,我公司19年預(yù)收賬款有幾筆外匯收款,出口未報(bào)關(guān),今年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)想調(diào)...180****8268提問

大白菜回答:

感謝提問!出口未報(bào)關(guān),視同內(nèi)銷繳納增值稅,沒有做賬務(wù)處理的需要補(bǔ)做補(bǔ)申報(bào)收入。

老師您好!所得稅申報(bào)表中有一欄“政策風(fēng)險(xiǎn)提示掃描”,我掃描后出現(xiàn):“你還未進(jìn)行過...502671提問

大白菜回答:

感謝提問!就是風(fēng)險(xiǎn)提示,提示你申報(bào)出現(xiàn)的問題。點(diǎn)擊掃描。

老師好,有幾個(gè)所得稅匯算清繳的問題請教一下您:第一個(gè)是個(gè)人名開頭的電話費(fèi)發(fā)票能稅...每天進(jìn)步一點(diǎn)點(diǎn)提問

大白菜回答:

感謝提問!你問的問題就是一個(gè)報(bào)銷問題,如果開具員工自己抬頭的發(fā)票,想要稅前扣除,那就是以補(bǔ)貼形式計(jì)入工資。

老師您好,小規(guī)模季度未超30萬的,免繳的增值稅要交企業(yè)所得稅,請問政策依據(jù)在哪里?652110提問

大白菜回答:

感謝提問!減免的增值稅不符合不征稅要求,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,要繳納所得稅。

您好老師,請問下,所得稅查賬企業(yè),我租別人的辦公地點(diǎn),水電費(fèi)是直接開給房東的,我...652110提問

大白菜回答:

感謝提問!如果拿來做賬,不能稅前扣除。

是的,老師。稅局說是這個(gè)利潤總額要達(dá)到收入的百分之多少才可以,要我們在匯算清繳里...10488提問

大白菜回答:

感謝提問!不清楚你們那里為什么這樣,我認(rèn)為企業(yè)實(shí)際就是這樣支出的,不能修改賬務(wù),否則就是假賬,建議只調(diào)增費(fèi)用 或 成本,把稅交上就可以了。

老師,從事林業(yè)種植的企業(yè)可以免繳企業(yè)所得稅嗎?需要什么手續(xù),要備案嗎?報(bào)稅的時(shí)候...110040提問

大白菜回答:

你是小規(guī)模還是一般納稅人?需要備案。我們在稅務(wù)課程中都講了免稅處理

老師,晚上好!我想向您問問去年某季由于獲取補(bǔ)助猛增了營業(yè)外收入導(dǎo)致繳了60多萬的稅...567355提問

大白菜回答:

感謝提問!1、什么樣的補(bǔ)助、2、多繳納的稅款,匯算清繳會(huì)退稅。

老師,您好!2019年新購進(jìn)的小汽車,是在季度預(yù)繳時(shí)固定資產(chǎn)加速折舊一次性扣除,還是...138****8717提問

大白菜回答:

感謝提問!既要在季度預(yù)繳時(shí)填寫固定資產(chǎn)加速折舊一次性扣除 還要在 在年度匯算清繳時(shí)填寫調(diào)整。學(xué)課程—主管會(huì)計(jì)—稅務(wù)會(huì)計(jì)《企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)【 含2019匯算清繳】》第8節(jié)。

老師,以前年度,有發(fā)票不合格的成本,賬上沒做以前年度損益調(diào)整,所得稅匯算的時(shí)候做...簡單提問

大白菜回答:

感謝提問!發(fā)票不合格,費(fèi)用是實(shí)際支出的 不用賬務(wù)處理,只做匯算清繳調(diào)整。

老師,制造業(yè)所得稅稅負(fù)率大概是多少?如果有出口退稅,所得稅稅負(fù)率一樣嗎?簡單提問

大白菜回答:

感謝提問!出口不影響所得稅稅負(fù)計(jì)算方法,所得稅稅負(fù)咨詢當(dāng)?shù)囟惥帧?/p>

老師您好,請問今年新購進(jìn)的固定資產(chǎn)(小于500萬),所得稅預(yù)繳的時(shí)候沒有享受一次性...153****0681提問

大白菜回答:

感謝提問!會(huì)計(jì)處理依然是固定資產(chǎn),按月計(jì)提折舊,稅務(wù)上所得稅一次扣除,匯算清繳調(diào)整。

老師,我單位有一筆以前年度虧損600萬,所得稅季報(bào)和年報(bào)應(yīng)填在哪里呢?謝謝135****2504提問

大白菜回答:

感謝提問!這個(gè)是系統(tǒng)自己帶出數(shù)據(jù)彌補(bǔ)虧損的。如果所得稅季度預(yù)繳沒有出現(xiàn)那就是匯算清繳填寫有問題。

老師,您好!現(xiàn)金折扣計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,只有一張收據(jù)可以入賬嗎?那匯算清繳可以抵扣嗎?...152****1283提問

大白菜回答:

感謝提問!符合國稅函〔2008〕875號(hào)文件第一條第(五)款規(guī)定的現(xiàn)金折扣,可憑雙方蓋章確認(rèn)的有效合同、根據(jù)實(shí)際情況計(jì)算的折扣金額明細(xì)、銀行付款憑據(jù)、收款收據(jù)等證明該業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生的合法憑據(jù)據(jù)實(shí)列支!

老師,你好,請問公司投資可轉(zhuǎn)債的收益是免稅的嗎137****1992提問

老師您好:企業(yè)所得稅減免每年都要備案,今年是否不用備案了180****6596提問

大白菜回答:

感謝提問!什么政策減免?

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