小型微利企業(yè)認定條件,從業(yè)人數(shù)不超過300人,按企業(yè)全年的季度平均值確定。季度平均...199****8838提問
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二季度初指4.1的。咱們只取期初和期末的時點數(shù)進行計算。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂!
未實現(xiàn)匯兌損益是否可以稅前扣除?327251提問
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感謝提問!未實現(xiàn)匯兌損益?詳細說一下。
老師你好!匯算清繳時查到的無票收入怎樣處理,在哪填表,賬務(wù)怎樣處理?015709提問
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感謝提問!無票收入 要做未開票收入,沒有做賬申報的 在匯算清繳之前 要補申報繳納增值稅。
請問:稅法書上寫的海水養(yǎng)殖、內(nèi)陸?zhàn)B殖,減半征收企業(yè)所得稅。是不是享受小微企業(yè)的10...999339提問
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感謝提問! 你把小微企業(yè)所得稅 所得稅政策 享受一種后 另一種就不能再享受了
什么時候把2017年所得稅匯算清繳的37張報表新規(guī)定,做一下串講?135****8182提問
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感謝提問!過年3月份開始
請問老師,我們公司是物業(yè)公司臨時找了一些臨時工做了一些前期的開荒工作,這部分勞務(wù)...153****0681提問
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感謝提問!全面營改增后,如果是勞務(wù)費支出,要取得發(fā)票才能稅前列支;其次這屬于個稅的征收范圍,還要代扣代繳個稅!
老師,我們是一家外貿(mào)企業(yè),純出口的,沒有內(nèi)銷,企業(yè)所得稅免稅嗎?怎么填報?136****1003提問
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你有政策享受所得稅免稅? 和正常內(nèi)銷業(yè)務(wù)申報是一樣的
老師,我公司在杭州不同區(qū)有一個分公司,但是分公司和總公司是屬于同一個稅務(wù)機關(guān)管轄...182****7202提問
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你分公司是獨立核算么
老師你好,獨立核算的分公司企業(yè)所得稅怎么處理,分公司可以自己匯算清繳嗎?522085提問
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獨立核算的企業(yè)所得稅是自己核算的 可以自己匯算清繳 等明年出來匯算清繳再確認一下
《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表(A類)》 :第3行“營業(yè)成本” ”...133****7762提問
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所得稅申報表中 營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本
老師,想請問一個問題。我公司的企業(yè)所得稅是在地稅繳納的,然后我找了很久都沒有找到...182****7202提問
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只有在地稅查詢
老師你好,外貿(mào)公司,采購貨到票未到,暫估入庫,發(fā)貨,結(jié)轉(zhuǎn)成本,問 季度查賬征收所...186****7305提問
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親,您好,看到問題了,請按照報表的數(shù)據(jù)填寫。
我想請教老師關(guān)于財政撥款方面問題呢。我們小規(guī)模納稅人,是農(nóng)業(yè)改良的,只有財政撥款...135****8106提問
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親,您好,財政撥款的方式屬于哪一類?不同的財政撥款 賬務(wù)處理不同,如果是免稅的財政撥款,即使做收入也免稅的。僅供參考
請問老師,我們是新開辦的公司,其中有50元的費用沒有發(fā)票,我直接入賬,到時候匯算清...135****8106提問
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親,您好,看到信息了。費用沒有發(fā)票,現(xiàn)在入賬,需再匯算清繳中調(diào)整出來。僅供參考
白老師,您好!報企業(yè)季度所得稅收入、成本、利潤等資料是不是根據(jù)季度財務(wù)報表中相關(guān)...阿玉提問
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親,您好,看到問題了。 季度所得稅申報表中的數(shù)據(jù),必須和財務(wù)報表的數(shù)據(jù)一致。賬套中沒有這些數(shù)據(jù),這個問題大白菜不能理解,平時沒有記賬嗎?填寫申報表時要嚴謹,大白菜從來沒有說過可以估算填寫數(shù)據(jù)。親,建議認真學(xué)習(xí),認真記賬。
白老師,您好!報企業(yè)季度所得稅收入、成本、利潤等資料是不是根據(jù)季度財務(wù)報表中相關(guān)...阿玉提問
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親,您好,看到問題了。 季度所得稅申報表中的數(shù)據(jù),必須和財務(wù)報表的數(shù)據(jù)一致。賬套中沒有這些數(shù)據(jù),這個問題大白菜不能理解,平時沒有記賬嗎?填寫申報表時要嚴謹,大白菜從來沒有說過可以估算填寫數(shù)據(jù)。親,建議認真學(xué)習(xí),認真記賬。
老師,因以前年度損益調(diào)整,年報資產(chǎn)負債表期初已調(diào)整,我在所得稅匯算表的調(diào)整項目其...簡單提問
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以前年度損益調(diào)整,年報資產(chǎn)負債表期初已調(diào)整,我在所得稅匯算表的調(diào)整項目其他中做調(diào)整是對的。我記得好象你給老師打過電話呦!
請問以前年度損益調(diào)整影響所得稅,匯算清繳時申報表怎么填?簡單提問
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你好。以前年度損益調(diào)整往往涉及到往年的收入或成本費用,你可以根據(jù)業(yè)務(wù)的實質(zhì)填報年度納稅申報表中的對應(yīng)收入或費用。這正是調(diào)整的好機會。
你好,老師。 我們企業(yè)不是福利性企業(yè),但有幾名殘疾員工。給他們發(fā)放的工資可以加計...150****9131提問
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符合條件的非福利企業(yè),殘疾職工工資可以加計扣除。 一、 《企業(yè)所得稅法》及其實施條例規(guī)定,企業(yè)安置殘疾人員及國家鼓勵安置的其他就業(yè)人員所支付的工資,在計算應(yīng)納稅所得額時,按照支付工資數(shù)額的100%加計扣除。這個規(guī)定未限定必須...
老師您好,開辦費在所得稅年報時需要調(diào)增嗎?開辦費允許稅前扣除嗎?允許的話應(yīng)該列在...150****9131提問
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國家稅務(wù)總局公告2012年第15號規(guī)定:“企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的與籌辦活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,可按實際發(fā)生額的60%計入企業(yè)籌辦費,并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除;發(fā)生的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費,可按實際發(fā)生額計入企業(yè)籌辦費,并按有關(guān)規(guī)定在稅前...
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