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企業(yè)用工采用勞務(wù)派遣的形式,在所得稅匯算清繳過程中,職工教育經(jīng)費扣除,支付的總共...180353提問

大白菜回答:

感謝提問!《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金和職工福利費等支出稅前扣除問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第34號)第三條:企業(yè)接受外部勞務(wù)派遣用工支出稅前扣除問題,企業(yè)接受外部勞務(wù)派遣用工所實際發(fā)生的費用,應(yīng)分兩種情況按規(guī)定在稅...

老師,你好!企業(yè)用工采用勞務(wù)公司代理的形式,在所得稅匯算清繳過程中,職工教育經(jīng)費...180353提問

大白菜回答:

感謝提問!你是勞務(wù)派遣模式么?

老師20年匯算清繳時補交了19年的所得稅1800,所得稅費用計入了20年,現(xiàn)在匯算清繳這18...153****2518提問

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感謝提問!補交的匯算清繳所得稅不需要填報。不影響利潤總額。

非營利組織會費收入免企業(yè)所得稅嗎?這部門收入會花出去對應(yīng)取得成本費用單據(jù)還可以稅...188****2474提問

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感謝提問!根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于非營利組織企業(yè)所得稅免稅收入問題的通知》(財稅〔2009〕122號)第一條的規(guī)定,非營利組織的下列收入為免稅收入:(一)接受其他單位或者個人捐贈的收入;(二)除《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》...

老師好,問下企業(yè)所得稅匯算清繳A105050表《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》中第一行...10488提問

大白菜回答:

感謝提問!建議看下我們稅務(wù)會計《企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)》第4-7節(jié)關(guān)于期間明細(xì)費用和A105050表《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》講解。

企業(yè)四板掛牌費2萬元,之后財政局打款3萬,備注資金是獎勵資金-其他科學(xué)技術(shù)支出,這...134****5443提問

老師,我請教一下,研發(fā)費用在費用化階段可以加計扣除嘛?136****7492提問

大白菜回答:

感謝提問!財稅[2018]99號 企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用,未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上,在2018年1月1日至2020年12月31日期間,再按照實際發(fā)生額的75%在稅前加計扣除;形成無形資產(chǎn)的,在上述期間按照無...

境外采購服務(wù)收到INVOICE一張紙,可以稅前列支抵扣企業(yè)所得稅嗎?188****2474提問

大白菜回答:

感謝提問!單位和個人從中國境外取得的與納稅有關(guān)的發(fā)票或者憑證,稅務(wù)機關(guān)在納稅審查時有疑義的,可以要求其提供境外公證機構(gòu)或者注冊會計師的確認(rèn)證明,經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審核認(rèn)可后,方可作為記賬核算的憑證。

你好,請問與國外簽訂了技術(shù)使用合同,屬于特許權(quán)使用費,國外公司是甲方,我們是乙方...138****5953提問

老師您好,請教一下,目前我是上海一家公司財務(wù),公司現(xiàn)在實行的是銷售人員出差補貼:...795679提問

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感謝提問!不補發(fā)票也可以,符合扣除當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)的可以免個稅。

謝謝老師的回復(fù),還有一個問題哈,A公司從B公司借款500萬,投資到C公司,A公司就這500...150****1126提問

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感謝提問!A公司從B公司借款500萬,B公司視同貸款服務(wù)利息確認(rèn)收入繳納增值稅所得稅。

老師好,請問一下,A公司從B公司借款500萬,投資到C公司,B公司就這500萬是不能所得額...150****1126提問

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感謝提問!A公司從B公司借款500萬,B公司視同貸款服務(wù)利息確認(rèn)收入繳納增值稅所得稅。

2020年企業(yè)所得稅匯算清繳申報表,出來了么?在哪下載?135****8182提問

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感謝提問!今年匯算清繳申報表電子稅務(wù)局還沒有更新出來,等稅局通知就是了。

老師,同一省內(nèi)的分支機構(gòu),分公司稅務(wù)備案時是獨立核算,怎么報所得稅?為什么申報時...137****2130提問

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感謝提問!看分公司所屬稅局核定的所得稅,根據(jù)核定申報,分公司申報所得稅不享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠。

白老師您好,我們集團(tuán)公司和一家工程公司簽訂了合同,是為新成立的子公司裝修(當(dāng)時子...風(fēng)提問

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感謝提問!更改合同,開票給子公司。如果入賬集團(tuán)與實際業(yè)務(wù)不相符。

老師固定資產(chǎn)享受一次性扣除中途賣掉,匯算清繳固定資產(chǎn)資產(chǎn)折舊調(diào)整表該怎么填啊?188****6719提問

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感謝提問!把一次扣除多扣除的折舊調(diào)整回來繳納所得稅。

老師您好! 有一個法人擁有兩家公司橙紅運輸和成瑞商貿(mào),橙紅運輸對A公司有150...東@逆流而上提問

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感謝提問!沒有利得,實際就是一個代付款。

老師,有限責(zé)任公司分紅給有限合伙公司,有限合伙公司在分紅給個人,需要繳納哪些稅?134****2245提問

大白菜回答:

感謝提問!有限合伙企業(yè)只需要繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得稅即可。

老師好,民非企業(yè)接受的初始開辦資金,按照性質(zhì)屬于捐贈,這筆款需要交稅嗎591596提問

老師一次性加計折舊的固定資產(chǎn)提前售賣了 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表如何填寫啊...188****6719提問

大白菜回答:

感謝提問!對應(yīng)提前扣除的折舊調(diào)增補交所得稅就可以了,課程以后會增加。

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