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老師20年匯算清繳時補交了19年的所得稅1800,所得稅費用計入了20年,現(xiàn)在匯算清繳這1800  填在哪個表啊,主表沒地方填啊

問題分類:企業(yè)所得稅類 閱讀量:1747 153****2518 發(fā)表于:2021/4/27 11:18:00

解答

大白菜老師 回復(fù)于:2021/4/28 11:29:00

感謝提問!補交的匯算清繳所得稅不需要填報。不影響利潤總額。