老師好,這個月開了紅字發(fā)票,出現(xiàn)銷項負數(shù),如何報稅呢?謝謝885651提問
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感謝提問!銷項負數(shù)申報要聯(lián)系稅局處理。
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感謝提問!問題顯示是亂碼,請升級電腦字庫。
老師您好,我公司收到一張2018年七月份的增值稅專用發(fā)票,此張發(fā)票貨物名稱下不顯示...MT提問
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感謝提問!企業(yè)自己開具的還是稅局代開的,如果是公司自開的 必須要有稅收分類編碼,稅局代開的不帶稅收分類編碼。
老師好,我公司2017.11月份12月份有兩張發(fā)票稅號開錯,現(xiàn)要做紅沖處理,關(guān)于跨年的...MT提問
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感謝提問!你這個可以紅沖后開17%!
請教一下,圖書業(yè)是不是有優(yōu)惠政策,具體情況是什么?稅務(wù)流程是怎么樣的的?謝謝133****0303提問
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感謝提問!財政部國家稅務(wù)總局《關(guān)于延續(xù)宣傳文化增值稅和營業(yè)稅優(yōu)惠政策的通知》(財稅[2013]87號)規(guī)定:“二、自2013年1月1日起至2017年12月31日,免征圖書批發(fā)、零售環(huán)節(jié)增值稅!痹撐募(guī)定的增值稅優(yōu)惠政策的有效期截至2017年12月31日...
發(fā)生一筆不確認收入的視同銷售業(yè)務(wù)。借:銷售費用 ...159****2064提問
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感謝提問!視同銷售,填寫在 未開具發(fā)票一欄 手動填寫。納稅申報表里的收入數(shù)肯定與損益表上的收入數(shù)不一致。正常 因為 在賬務(wù)上沒有確認收入 ,但是增值稅要繳納申報 。匯算清繳調(diào)整。
接上次問題,開出的是黃金,把銷售收入填入免征增值稅項目銷售額欄后第5列免稅額欄中...796022提問
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感謝提問!你明天加群 把 填寫的報表 截圖看下 這樣直觀點。
老師,您好。我公司對外開具了免稅貨物普通發(fā)票,沒有稅額,銷方也給我公司提供了免稅...796022提問
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感謝提問!最起碼你得告訴我你開得什么免稅發(fā)票吧
老師您好:本企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2017年5月成立,因上年未開票無銷售收入,購買的稅...138****8401提問
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感謝提問!如果已在附表中填寫過 是可以的 ,如果一直未做申報處理 建議咨詢稅局。
我是一家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),預(yù)收房款要預(yù)交增值稅,但我納稅申報表中沒有預(yù)交稅款表,請...153****1620提問
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感謝提問!按照財稅36號及18號公告,房地產(chǎn)企業(yè)采取預(yù)收款方式銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目,應(yīng)在收到預(yù)收款時按照3%的預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 預(yù)繳義務(wù)的時間為實際收到預(yù)收款時,預(yù)繳的基數(shù)為實際收到的全部預(yù)收款,強調(diào)是收到。應(yīng)預(yù)繳稅款=預(yù)收...
老師,現(xiàn)在要求的達到稅負增值稅是季度達到還是年度135****4085提問
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感謝提問!這個要看你當?shù)囟惥忠,有的季度預(yù)警補稅 有的是年度預(yù)警補稅
老師,租入的車輛車輛通行費能抵扣嗎?753191提問
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感謝提問!租入車輛 是否簽訂了租賃協(xié)議及開具租賃費發(fā)票 是 就可以抵扣。
我們單位的會計在一月份的時候認證通過了海關(guān)增值稅進口繳款書,但是忘記抵扣了,現(xiàn)在...625506提問
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感謝提問!你說的忘記抵扣是什么情況,咱們的課程 主管會計部分-稅務(wù)會計課程-增值稅詳解 第33節(jié) 有講解 其他要咨詢稅局。
老師你好、、我想問一下、我們公司買了一批材料、在簽合同時合同總價包含運費和保險費...牙齒曬太陽提問
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感謝提問你!在合同內(nèi)分別表述好怎么開具發(fā)票不就好了。
您好,我想問下。小規(guī)模納稅人之前一直零申報。現(xiàn)在需要申報的話。問題1:我沒有開票...135****4189提問
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感謝提問!1、小規(guī)模享受月3萬 季度9萬以下免增值稅 和開不開票無關(guān)2、增值稅減免附加稅同時減免 印花 土地房產(chǎn)所得稅要繳納 3、要進行賬務(wù)處理
合同名稱技術(shù)服務(wù)合同,合同當中附了一個合同價格清單,其中材料占了65%,技術(shù)服務(wù)和...382315提問
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感謝提問! 這個項目具體 是什么還有安裝?
請教大白菜老師,一份合同,銷售材料占到60%以上,技術(shù)及安裝服務(wù)占35%,如果企業(yè)是以...382315提問
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感謝提問!合同項目名稱是什么?
增值稅一般納稅人,季度申報表鏈接學(xué)習有嗎?如果有,可否發(fā)一下鏈接我呢?謝謝443368提問
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感謝提問! 大白菜學(xué)堂官網(wǎng) 主管會計課程-稅務(wù)課程-增值稅 和 所得稅
我想問一下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的處理 在哪個課程里面可以學(xué)到!我買了1年的課程137****8397提問
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感謝提問! 在 主管會計課程 稅務(wù)會計 增值稅里面。
老師您好,好像之前有聽過小微企業(yè),一般納稅人,月銷3萬以內(nèi),即使有增值稅, 好像也...138****1182提問
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感謝提問!看下我們的課程 主管會計-稅務(wù)會計-增值稅部分,你政策都記混亂了 ,只要繳納增值稅,城建是不免征的。其他附加根據(jù)收入來確定。
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