老師好,我公司2017.11月份12月份有兩張發(fā)票稅號(hào)開(kāi)錯(cuò),現(xiàn)要做紅沖處理,關(guān)于跨年的稅率17%變16%的問(wèn)題怎么處理,紅沖后可以開(kāi)17%發(fā)票的話,需不需要向稅務(wù)局做說(shuō)明呢? (PS: 遇到不負(fù)責(zé)任的會(huì)計(jì)真是氣死了,發(fā)給我的稅號(hào)就不正確,完了那么長(zhǎng)時(shí)間不認(rèn)證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅號(hào)錯(cuò)了,查不到了,哎......)
問(wèn)題分類:增值稅類 閱讀量:2405 MT 發(fā)表于:2018/7/13 16:49:00
大白菜老師 回復(fù)于:2018/7/13 18:14:00
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