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我公司是膠合板生產企業(yè),膠合板為13%稅率。現在實行農產品進項稅核定計算抵扣,主要...139****0834提問

大白菜回答:

根據我們的理解,核定扣除的農產品的,其對應原料以外的以外的進項稅,仍可按現行有關規(guī)定抵扣。但核定的原料不能再憑發(fā)票進行抵扣。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

咨詢你一個問題:即征即退,因硬件進價加成10%(也就是要保證硬件成本利潤率在達10%以...101543提問

大白菜回答:

魚和熊掌不能兼得哈。

老師好!我們是鎮(zhèn)企,有部分收入是代行職能部門收費轉(污染費),這些可以作為非稅收...656821提問

大白菜回答:

根據我們的理解,這種代收代付款款可以作為往來款記賬,而不是收入。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

老師,小規(guī)?梢越o開1%的專用發(fā)票嗎138****0471提問

大白菜回答:

當然可以,也可以開具3%的。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

老師,生產企業(yè)生產并銷售地膜的稅率是多少啊,是免稅的嗎139****7543提問

大白菜回答:

根據財稅〔2001〕113號,生產企業(yè)生產并銷售地膜免稅。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

我要交10000的增值稅,但是我認證抵扣了8000,這個分錄怎么寫qq.com提問

大白菜回答:

親應是抵扣8000后交了10000,所有銷項稅是18000.結轉應交增值稅的分錄課程中有講,一般納稅人是借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 10000 貸:應交稅費-未交增值稅 10000. 感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂...

老師:農藥、化肥批發(fā)零售企業(yè)免增值稅嗎?農藥進來的發(fā)票是免稅的,我可以開具稅率免...183****6525提問

大白菜回答:

親,根據財稅「2001」113號:下列貨物免征增值稅:批發(fā)和零售的種子、種苗、化肥、農藥、農機。財稅[2015〕90號:自2015年9月1日起,對納稅人銷售和進口化肥統(tǒng)一按13%稅率征收國內環(huán)節(jié)和進口環(huán)節(jié)增值稅。所以現階段,企業(yè)銷售農藥是免增值稅的,...

查賬征收的小規(guī)模個體戶,季度30萬內開票稅率可以選免稅嗎183****6525提問

大白菜回答:

親同,不是的,先按1%或3%開票。季度統(tǒng)計發(fā)現總額沒超過30萬時,再進行免稅處理。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

農藥批發(fā)零售免增稅嗎,開票稅率開免稅嗎183****6525提問

大白菜回答:

是的,親,開免稅 稅率的發(fā)票。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

老師您好,我們是生產企業(yè)經常有客戶需要樣品,我們不收費的,但是考慮到庫存的問題我...151****9510提問

大白菜回答:

需要的,同樣要作入庫和出庫,同樣要視同銷售、確認收入并計提銷項稅。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

請問老師,先進制造企業(yè)出口銷售額不能計提增值稅5%的加計數,填寫到增值稅附表四的哪...138****0471提問

大白菜回答:

不能加計抵減的部分 不需要填表四。表四只填能夠加計抵減的金額。

老師;我們處置一個股東以設備投資入股的資產 當時作價沒有評估合同;且沒有抵扣增值...134****0852提問

大白菜回答:

不可。簡易計稅沒有這種情形。只有一種可能,就是當時投東個人從二次流通的舊貨市場買來的,然后給你們入賬后再出售才可以按簡易征稅。另外你們評估后作為投資入賬,要由個人開具發(fā)票給公司才能對計提的折舊稅前列支的。感謝您對大白菜會計的...

老師 泡沫制造業(yè)稅負?多少?134****0852提問

大白菜回答:

這個稅負的數據我們不掌握。我們對大家的建議一直是如實做賬,即使出現了偏高或偏低,只要真實就不怕。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

老師,請問下稅務風險問題。我們之前是小規(guī)模,然后買了不少設備,然后沒有開發(fā)票。我...085083提問

大白菜回答:

如果你們在小規(guī)模期間沒有申報過一分錢的收入,即使在小規(guī)模期間取得了專用發(fā)票,也可以在成為一般納稅人后進行抵扣。如果你們在小規(guī)模期間申報過收入,相關的進項發(fā)票只是因為時間滯后導致在成為一般納稅人之后才取得,我們覺得抵扣有風險,...

老師好,請問個人(自然人、非個體)可以申請代開道路運輸增值稅普通發(fā)票么。查文件只...東北餓狼提問

大白菜回答:

這個不確定呢,感覺能代開,可以問下本地稅局。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

小規(guī)模往期增值稅申報錯誤怎么處理180****3770提問

大白菜回答:

可以在電子稅務局執(zhí)行更正申報功能。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

請問老師小規(guī)模納稅人人如何連續(xù)12個月開了不含稅金額495萬,會不會有風險,是不是太...188****6719提問

大白菜回答:

小規(guī)模企業(yè)考核是否轉一般納稅人,根據申報期限定:按季度報稅的,考核連續(xù)4個季度的金額;按月報稅的,考核連續(xù)12個月的銷售金額。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

咨詢一個問題:若原來開票稅率17%,現要紅沖,紅沖稅率可選17%?開對應藍字稅率也可選...101543提問

大白菜回答:

2019年9月20日開始,開舊稅率發(fā)票的規(guī)則改了,現在必須要去稅局申請授權。只有先授權才能有開具原稅率發(fā)票的權限。。感謝您對大白菜會計學堂的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

現在紅沖專用發(fā)票有時間限制嗎,如在2017年開的專用發(fā)票給對方,雙方都已入賬,但因其...101543提問

大白菜回答:

沒有時間 限制 。但專用發(fā)票只能全部紅沖,不能紅沖部分,除非是單獨開具的銷售折讓發(fā)票。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

老師,供應商7月開專票,8月又自己紅沖了,一正一負兩張發(fā)票沒給到這邊勾選入賬,8月...136****0715提問

大白菜回答:

如果你們沒有勾選 ,對方開紅票時也沒有選擇對方已 抵扣, 不影響你們的稅金的,也不用轉出。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂。

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