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我要提問(wèn)題
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老師好,這個(gè)月開(kāi)了紅字發(fā)票,出現(xiàn)銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù),如何報(bào)稅呢?謝謝885651提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)申報(bào)要聯(lián)系稅局處理。

鎸夈婂浗瀹剁◣鍔℃誨眬鍏充簬灝忓井浼佷笟鍏嶅緛澧炲肩◣鏈夊叧闂鐨勫叕鍛...189****3701提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!問(wèn)題顯示是亂碼,請(qǐng)升級(jí)電腦字庫(kù)。

老師您好,我公司收到一張2018年七月份的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,此張發(fā)票貨物名稱(chēng)下不顯示...MT提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!企業(yè)自己開(kāi)具的還是稅局代開(kāi)的,如果是公司自開(kāi)的 必須要有稅收分類(lèi)編碼,稅局代開(kāi)的不帶稅收分類(lèi)編碼。

老師好,我公司2017.11月份12月份有兩張發(fā)票稅號(hào)開(kāi)錯(cuò),現(xiàn)要做紅沖處理,關(guān)于跨年的...MT提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!你這個(gè)可以紅沖后開(kāi)17%!

請(qǐng)教一下,圖書(shū)業(yè)是不是有優(yōu)惠政策,具體情況是什么?稅務(wù)流程是怎么樣的的?謝謝133****0303提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于延續(xù)宣傳文化增值稅和營(yíng)業(yè)稅優(yōu)惠政策的通知》(財(cái)稅[2013]87號(hào))規(guī)定:“二、自2013年1月1日起至2017年12月31日,免征圖書(shū)批發(fā)、零售環(huán)節(jié)增值稅!痹撐募(guī)定的增值稅優(yōu)惠政策的有效期截至2017年12月31日...

發(fā)生一筆不確認(rèn)收入的視同銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。借:銷(xiāo)售費(fèi)用 ...159****2064提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!視同銷(xiāo)售,填寫(xiě)在 未開(kāi)具發(fā)票一欄 手動(dòng)填寫(xiě)。納稅申報(bào)表里的收入數(shù)肯定與損益表上的收入數(shù)不一致。正常 因?yàn)?在賬務(wù)上沒(méi)有確認(rèn)收入 ,但是增值稅要繳納申報(bào) 。匯算清繳調(diào)整。

接上次問(wèn)題,開(kāi)出的是黃金,把銷(xiāo)售收入填入免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額欄后第5列免稅額欄中...796022提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!你明天加群 把 填寫(xiě)的報(bào)表 截圖看下 這樣直觀點(diǎn)。

老師,您好。我公司對(duì)外開(kāi)具了免稅貨物普通發(fā)票,沒(méi)有稅額,銷(xiāo)方也給我公司提供了免稅...796022提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!最起碼你得告訴我你開(kāi)得什么免稅發(fā)票吧

老師您好:本企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2017年5月成立,因上年未開(kāi)票無(wú)銷(xiāo)售收入,購(gòu)買(mǎi)的稅...138****8401提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!如果已在附表中填寫(xiě)過(guò) 是可以的 ,如果一直未做申報(bào)處理 建議咨詢稅局。

我是一家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),預(yù)收房款要預(yù)交增值稅,但我納稅申報(bào)表中沒(méi)有預(yù)交稅款表,請(qǐng)...153****1620提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!按照財(cái)稅36號(hào)及18號(hào)公告,房地產(chǎn)企業(yè)采取預(yù)收款方式銷(xiāo)售自行開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目,應(yīng)在收到預(yù)收款時(shí)按照3%的預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 預(yù)繳義務(wù)的時(shí)間為實(shí)際收到預(yù)收款時(shí),預(yù)繳的基數(shù)為實(shí)際收到的全部預(yù)收款,強(qiáng)調(diào)是收到。應(yīng)預(yù)繳稅款=預(yù)收...

老師,現(xiàn)在要求的達(dá)到稅負(fù)增值稅是季度達(dá)到還是年度135****4085提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!這個(gè)要看你當(dāng)?shù)囟惥忠,有的季度預(yù)警補(bǔ)稅 有的是年度預(yù)警補(bǔ)稅

老師,租入的車(chē)輛車(chē)輛通行費(fèi)能抵扣嗎?753191提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!租入車(chē)輛 是否簽訂了租賃協(xié)議及開(kāi)具租賃費(fèi)發(fā)票 是 就可以抵扣。

我們單位的會(huì)計(jì)在一月份的時(shí)候認(rèn)證通過(guò)了海關(guān)增值稅進(jìn)口繳款書(shū),但是忘記抵扣了,現(xiàn)在...625506提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!你說(shuō)的忘記抵扣是什么情況,咱們的課程 主管會(huì)計(jì)部分-稅務(wù)會(huì)計(jì)課程-增值稅詳解 第33節(jié) 有講解 其他要咨詢稅局。

老師你好、、我想問(wèn)一下、我們公司買(mǎi)了一批材料、在簽合同時(shí)合同總價(jià)包含運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)...牙齒曬太陽(yáng)提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)你!在合同內(nèi)分別表述好怎么開(kāi)具發(fā)票不就好了。

您好,我想問(wèn)下。小規(guī)模納稅人之前一直零申報(bào),F(xiàn)在需要申報(bào)的話。問(wèn)題1:我沒(méi)有開(kāi)票...135****4189提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!1、小規(guī)模享受月3萬(wàn) 季度9萬(wàn)以下免增值稅 和開(kāi)不開(kāi)票無(wú)關(guān)2、增值稅減免附加稅同時(shí)減免 印花 土地房產(chǎn)所得稅要繳納 3、要進(jìn)行賬務(wù)處理

合同名稱(chēng)技術(shù)服務(wù)合同,合同當(dāng)中附了一個(gè)合同價(jià)格清單,其中材料占了65%,技術(shù)服務(wù)和...382315提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)! 這個(gè)項(xiàng)目具體 是什么還有安裝?

請(qǐng)教大白菜老師,一份合同,銷(xiāo)售材料占到60%以上,技術(shù)及安裝服務(wù)占35%,如果企業(yè)是以...382315提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!合同項(xiàng)目名稱(chēng)是什么?

增值稅一般納稅人,季度申報(bào)表鏈接學(xué)習(xí)有嗎?如果有,可否發(fā)一下鏈接我呢?謝謝443368提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)! 大白菜學(xué)堂官網(wǎng) 主管會(huì)計(jì)課程-稅務(wù)課程-增值稅 和 所得稅

我想問(wèn)一下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的處理 在哪個(gè)課程里面可以學(xué)到!我買(mǎi)了1年的課程137****8397提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)! 在 主管會(huì)計(jì)課程 稅務(wù)會(huì)計(jì) 增值稅里面。

老師您好,好像之前有聽(tīng)過(guò)小微企業(yè),一般納稅人,月銷(xiāo)3萬(wàn)以內(nèi),即使有增值稅, 好像也...138****1182提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!看下我們的課程 主管會(huì)計(jì)-稅務(wù)會(huì)計(jì)-增值稅部分,你政策都記混亂了 ,只要繳納增值稅,城建是不免征的。其他附加根據(jù)收入來(lái)確定。

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