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老師你好,我是一般納稅人公司,賣黃沙和石子給基建工程,請問我可以采用簡易征收方式...652110提問

大白菜回答:

感謝提問!可以采用簡易計稅 3% 銷售自產(chǎn)的建筑用和生產(chǎn)建筑材料所用的砂、土、石料。(財稅[2009]9號,財稅[2014]57號)

生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人自己組裝配電控制柜并負責安裝,收取的安裝費可以用簡易計稅嗎?3580提問

大白菜回答:

感謝提問!可以銷售16 安裝10 也可以 銷售 16 安裝3 簡易計稅要備案。

銷售方專票開出。購買方?jīng)]有收到。怎么處理。135****4189提問

大白菜回答:

感謝提問!查詢快遞單號,去稅局做發(fā)票丟失處理。

增值稅普票和專票跨月作廢。是都需要收回原來開出去的給購貨方的兩聯(lián)么。有沒有分什么...135****4189提問

大白菜回答:

感謝提問!如果都未記賬的情況 需要收回發(fā)票,紅字發(fā)票不需要給對方。如果已經(jīng)記賬,普票開得紅字聯(lián)需要給對方。如果專票購買方已經(jīng)認證入賬 需要購買方發(fā)起紅字申請,開具信息單給銷售方開紅字,紅字聯(lián)也需要給購買方。

老師好,這個月開了紅字發(fā)票,出現(xiàn)銷項負數(shù),如何報稅呢?謝謝885651提問

大白菜回答:

感謝提問!銷項負數(shù)申報要聯(lián)系稅局處理。

鎸夈婂浗瀹剁◣鍔℃誨眬鍏充簬灝忓井浼佷笟鍏嶅緛澧炲肩◣鏈夊叧闂鐨勫叕鍛...189****3701提問

大白菜回答:

感謝提問!問題顯示是亂碼,請升級電腦字庫。

老師您好,我公司收到一張2018年七月份的增值稅專用發(fā)票,此張發(fā)票貨物名稱下不顯示...MT提問

大白菜回答:

感謝提問!企業(yè)自己開具的還是稅局代開的,如果是公司自開的 必須要有稅收分類編碼,稅局代開的不帶稅收分類編碼。

老師好,我公司2017.11月份12月份有兩張發(fā)票稅號開錯,現(xiàn)要做紅沖處理,關于跨年的...MT提問

大白菜回答:

感謝提問!你這個可以紅沖后開17%!

請教一下,圖書業(yè)是不是有優(yōu)惠政策,具體情況是什么?稅務流程是怎么樣的的?謝謝133****0303提問

大白菜回答:

感謝提問!財政部國家稅務總局《關于延續(xù)宣傳文化增值稅和營業(yè)稅優(yōu)惠政策的通知》(財稅[2013]87號)規(guī)定:“二、自2013年1月1日起至2017年12月31日,免征圖書批發(fā)、零售環(huán)節(jié)增值稅!痹撐募(guī)定的增值稅優(yōu)惠政策的有效期截至2017年12月31日...

發(fā)生一筆不確認收入的視同銷售業(yè)務。借:銷售費用 ...159****2064提問

大白菜回答:

感謝提問!視同銷售,填寫在 未開具發(fā)票一欄 手動填寫。納稅申報表里的收入數(shù)肯定與損益表上的收入數(shù)不一致。正常 因為 在賬務上沒有確認收入 ,但是增值稅要繳納申報 。匯算清繳調整。

接上次問題,開出的是黃金,把銷售收入填入免征增值稅項目銷售額欄后第5列免稅額欄中...796022提問

大白菜回答:

感謝提問!你明天加群 把 填寫的報表 截圖看下 這樣直觀點。

老師,您好。我公司對外開具了免稅貨物普通發(fā)票,沒有稅額,銷方也給我公司提供了免稅...796022提問

大白菜回答:

感謝提問!最起碼你得告訴我你開得什么免稅發(fā)票吧

老師您好:本企業(yè)為小規(guī)模納稅人,2017年5月成立,因上年未開票無銷售收入,購買的稅...138****8401提問

大白菜回答:

感謝提問!如果已在附表中填寫過 是可以的 ,如果一直未做申報處理 建議咨詢稅局。

我是一家房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),預收房款要預交增值稅,但我納稅申報表中沒有預交稅款表,請...153****1620提問

大白菜回答:

感謝提問!按照財稅36號及18號公告,房地產(chǎn)企業(yè)采取預收款方式銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目,應在收到預收款時按照3%的預征率預繳增值稅。 預繳義務的時間為實際收到預收款時,預繳的基數(shù)為實際收到的全部預收款,強調是收到。應預繳稅款=預收...

老師,現(xiàn)在要求的達到稅負增值稅是季度達到還是年度135****4085提問

大白菜回答:

感謝提問!這個要看你當?shù)囟惥忠,有的季度預警補稅 有的是年度預警補稅

老師,租入的車輛車輛通行費能抵扣嗎?753191提問

大白菜回答:

感謝提問!租入車輛 是否簽訂了租賃協(xié)議及開具租賃費發(fā)票 是 就可以抵扣。

我們單位的會計在一月份的時候認證通過了海關增值稅進口繳款書,但是忘記抵扣了,現(xiàn)在...625506提問

大白菜回答:

感謝提問!你說的忘記抵扣是什么情況,咱們的課程 主管會計部分-稅務會計課程-增值稅詳解 第33節(jié) 有講解 其他要咨詢稅局。

老師你好、、我想問一下、我們公司買了一批材料、在簽合同時合同總價包含運費和保險費...牙齒曬太陽提問

大白菜回答:

感謝提問你!在合同內(nèi)分別表述好怎么開具發(fā)票不就好了。

您好,我想問下。小規(guī)模納稅人之前一直零申報,F(xiàn)在需要申報的話。問題1:我沒有開票...135****4189提問

大白菜回答:

感謝提問!1、小規(guī)模享受月3萬 季度9萬以下免增值稅 和開不開票無關2、增值稅減免附加稅同時減免 印花 土地房產(chǎn)所得稅要繳納 3、要進行賬務處理

合同名稱技術服務合同,合同當中附了一個合同價格清單,其中材料占了65%,技術服務和...382315提問

大白菜回答:

感謝提問! 這個項目具體 是什么還有安裝?

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