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我要提問(wèn)題
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物流輔助服務(wù)業(yè)是否適用15%加計(jì)遞減政策135****6874提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局在其官方網(wǎng)站上發(fā)布的《關(guān)于明確生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2019年第87號(hào),以下簡(jiǎn)稱87號(hào)公告)規(guī)定,2019年10月1日~2021年12月31日,允許生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣...

現(xiàn)在小規(guī)模月銷售10萬(wàn)以下免稅,免不免所得稅的?137****2239提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!不減免所得稅,政策是增值稅的。

第一次做出口退稅,先是出口退稅預(yù)申報(bào),然后增值稅申報(bào),再出口退稅正式申報(bào)?是這樣...159****6190提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!系統(tǒng)看完課程,你問(wèn)的這些問(wèn)題課程里面都有講到。

個(gè)人獨(dú)資的酒店是不是不用交企業(yè)所得稅?都交什么稅?788456提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!個(gè)人獨(dú)資企業(yè),不繳納企業(yè)所得稅,繳納個(gè)人所得稅,其他增值稅、印花稅、、附加稅等是一樣的。

老師,增值稅發(fā)票失控,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。怎樣做會(huì)計(jì)分錄,交易實(shí)在去年的。如果直接沖原...115492提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!借 相關(guān)會(huì)計(jì)科目 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

老師您好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,增值稅和印花稅可以不計(jì)提嗎,還是必須要計(jì)提?177651提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!正規(guī)做賬都是要計(jì)提的。

您好,我看到外貿(mào)企業(yè)出口貨物(…除外)的增值稅退(免)稅計(jì)稅依據(jù)有一項(xiàng)是海關(guān)進(jìn)口...知恥近乎勇提問(wèn)

老師,我們注冊(cè)資本減少了,如何在最新出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里變更,我怎么找不到那個(gè)下拉選...753191提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)! 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口退免稅備案 -點(diǎn)擊增加!

四累企業(yè),出口退稅,出口收匯表是填出口收匯認(rèn)定,還是填出口收匯未認(rèn)定表?153****1620提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!包括四類企業(yè)在內(nèi)的三種受嚴(yán)管的企業(yè)需要先收匯才能申報(bào)退稅。正常收匯是填《出口貨物收匯申報(bào)錄入表》,符合客觀情況不能收匯的才填《出口不能收匯申報(bào)錄入表》。

增值稅一般納稅人,季度申報(bào)表鏈接學(xué)習(xí)有嗎?如果有,可否發(fā)一下鏈接我呢?謝謝443368提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)! 大白菜學(xué)堂官網(wǎng) 主管會(huì)計(jì)課程-稅務(wù)課程-增值稅 和 所得稅

老師,建安類企業(yè),交稅方法一經(jīng)選擇36個(gè)月不得變更,與企業(yè)在不同城市承接的不同項(xiàng)目...136****1003提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!沒看明白你要描述的問(wèn)題

《實(shí)施條例》第四十條規(guī)定的企業(yè)職工福利費(fèi)(二)的規(guī)定,發(fā)放給職工的交通補(bǔ)貼可以作...652110提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!企業(yè)為職工提供的通訊、交通待遇,已經(jīng)實(shí)行貨幣化改革的,按月按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放或支付的通訊、交通補(bǔ)貼,應(yīng)納入職工工資總額準(zhǔn)予扣除,不再納入職工福利費(fèi)管理;尚未實(shí)行貨幣化改革的,企業(yè)發(fā)生的相關(guān)支出作為職工福利費(fèi)管理。

老師您好,公司有個(gè)員工從2012年到2017年9月份購(gòu)買了社保,但是沒有買失業(yè)保險(xiǎn);在201...159****9720提問(wèn)

大白菜回答:

如果嚴(yán)格操作的話,屬于2017年前的單位承擔(dān)的保險(xiǎn)要計(jì)入以前年度損益調(diào)整,2017年的可以直接計(jì)入當(dāng)年損益。這個(gè)保險(xiǎn)與個(gè)稅無(wú)關(guān)。

請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)一下,如何做化工產(chǎn)品檢測(cè)公司(一般納稅人)的財(cái)務(wù)與賬務(wù)處理。130****2606提問(wèn)

大白菜回答:

和一般服務(wù)業(yè)處理差不多 你要詳細(xì)說(shuō)一下你公司情況

我公司新增一全資子公司,是否每年都要編制合并報(bào)表130****2606提問(wèn)

大白菜回答:

是的

母公司把機(jī)器設(shè)備租給子公司,那些機(jī)器設(shè)備有的是營(yíng)改增前買的,有的是營(yíng)改增后買的,...130****2606提問(wèn)

大白菜回答:

按租賃服務(wù)征稅,稅率17%。但是1、對(duì)2013年8月1日試點(diǎn)前取得的有形動(dòng)產(chǎn)(含自制)為標(biāo)的物提供的經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù),延續(xù)執(zhí)行原政策,即可選擇按簡(jiǎn)易3%辦法征稅。2、在2013年8月1日試點(diǎn)前簽訂的尚未執(zhí)行完畢的有形動(dòng)產(chǎn)租賃合同,財(cái)稅[2013]106號(hào)明...

老師,請(qǐng)問(wèn),我們廠里供貨方給的貨物都是含稅的,我可以直接寫: 借:原材料 ...291470提問(wèn)

大白菜回答:

你是什么公司呢 小規(guī)模 還是一般納稅人

如果企業(yè)現(xiàn)在購(gòu)買不動(dòng)產(chǎn),該不動(dòng)產(chǎn)是營(yíng)改增前建的,銷售方按5%開票,購(gòu)買方按5%抵扣。...044202提問(wèn)

大白菜回答:

建議咨詢下當(dāng)?shù)囟惥? 沒有明確查到政策規(guī)定

請(qǐng)問(wèn)老師 我們是普通合伙企業(yè),有兩個(gè)合伙人,我們繳納的是個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,...135****8106提問(wèn)

大白菜回答:

個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得 1. 去稅局前臺(tái)申報(bào) 2. 開通稅務(wù)申報(bào) 自己自行申報(bào)

酒店低于成本價(jià)出售臨期商品,要怎么做會(huì)計(jì)分錄?需要做存貨跌價(jià)準(zhǔn)備嗎?188****5262提問(wèn)

大白菜回答:

親,您好,看到問(wèn)題了,這種不屬于存貨跌價(jià)。低價(jià)處理按銷售。僅供參考

我要提問(wèn)題

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