你好,房產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)房狀態(tài)下,收取首付款時開具預收房款發(fā)票還是開具正式含稅率發(fā)票?...467639提問
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開預收款不征稅發(fā)票就可以。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂!
老師,請問下,去年買了一個固定資產(chǎn)(PLC控制系統(tǒng),實物形態(tài),用于控制生產(chǎn)線),去...085083提問
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是否按電子設備建議咨詢下工程師。如果應按電子設備3年折舊,可將剩余折舊在剩余期限內(nèi)計提即可。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學堂!
老師好,請問一下,關單導入后,哪里完善一下商品編碼 ,否則一直提示,操作不能繼續(xù)150****1126提問
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感謝提問!描述不清楚,建議加群發(fā)截圖咨詢問題。
單位車輛違章罰款可以入賬嗎老師581872提問
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感謝提問!單位車輛違章罰款可以入賬,但是不能稅前扣除。
從事糧食購銷,自農(nóng)民專業(yè)合作社取得農(nóng)產(chǎn)品兔稅發(fā)票,按總金額9%計算進項稅額,而銷項...785338提問
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感謝提問!如果業(yè)務真實就和稅局說明情況。
老師,我公司是賣電腦設備和維護的公司,開出的發(fā)票有安裝技術服務和設備維修保養(yǎng)服務...137****1251提問
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感謝提問!根據(jù)你主營業(yè)務來,貨物按照購銷,安裝按照安裝,技術對應沒有的印花稅目可以不繳納,建議咨詢稅局,以你當?shù)囟惥只貜蜑闇省?/p>
能增加一下涉及到港股上市的壞賬計提方式課程么?目前需要用519207提問
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感謝提問!這類課程太小眾,暫時是不會上的 。
2020年中級考試,答主觀題的會計分錄長期應收款寫成合同資產(chǎn)能得分嗎130****2606提問
老師開增值稅發(fā)票給租戶要考慮經(jīng)營范圍,我們現(xiàn)在開票不都是有經(jīng)稅務同意品名才能開嗎...133****5061提問
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感謝提問!偶然發(fā)生的超出經(jīng)營范圍的業(yè)務,可以自開發(fā)票,但是有資質(zhì)限制的除外。
您好,白老師,疫情期間單位租國有房可以免5個月房租,我需要到哪里辦理減免,謝謝!183****3567提問
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感謝提問!這個要找房東處理。
客戶要求我們開票:319676.77元,然后直接扣除客戶的過敏費用:2001.34元,直接給我們...131****8909提問
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感謝提問!詳細說下業(yè)務。
老師,前面一個問題5.6問的,還沒答復。請麻煩看下139****9104提問
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感謝提問!如果還對電子商業(yè)承兌或電子承兌有疑問的,可以直接咨詢銀行,課程不管怎么講,我們實際業(yè)務還是要遵循銀行要求來。課程講的不可能完全順應實際業(yè)務。
老師 去年有個1000元的固定資產(chǎn) 做賬的時候就一次性折舊了 匯算清繳要填 固定資產(chǎn)的一...899019提問
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感謝提問!是的,學課程—主管會計—稅務會計《企業(yè)所得稅全面學習》第八節(jié)。
物業(yè)公司, A公司1月往基本戶打了50萬,2月開了出納開了發(fā)票:房租費,會計做什么處...806238提問
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感謝提問!詳細說下業(yè)務,你說的太籠統(tǒng)。
一般納稅人汽車銷售公司,采購一輛試駕車并認證抵扣13%機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,現(xiàn)銷售該輛...652110提問
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機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票是開給最終消費客戶的,開具了機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票, 再銷售出去, 要開具增值稅發(fā)票,二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票是交易市場過戶用的。
老師勞務派遣和人力資源有什么不一樣?小莫同學提問
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感謝提問!勞務派遣服務:財稅〔2016〕47號文件規(guī)定,勞務派遣服務是指勞務派遣公司為了滿足用工單位對于各類靈活用工的需求,將員工派遣至用工單位,接受用工單位管理并為其工作的服務。人力資源外包:財稅〔2016〕36號文件規(guī)定,現(xiàn)代服務-...
老師,收到增量留抵退稅,進項轉出部分,免城建,教育,地方教育咋申報?015550提問
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感謝提問!期末留抵稅額退稅后相應增加了后期實際應繳納的增值稅稅額,但這部分新增加的應納稅額在前期已經(jīng)繳納過城建和教育費附加,如果再次征收就存在重復征稅的問題了,所以在實際繳納城建和教育費附加計算計稅依據(jù)時應該予以扣除。就此《...
研發(fā)費用加計75%是否要做分錄?如果做,如何寫?999339提問
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感謝提問!研發(fā)費用加計75% 是稅務上的政策,不用賬務處理。
老師,企業(yè)未取得高新技術資格不能享受固定資產(chǎn)折舊與研發(fā)費用加計扣除嗎180****7643提問
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感謝提問!可以的,官網(wǎng)學課程—主管會計—稅務會計《企業(yè)所得稅全面學習【 含2019匯算清繳】》第9節(jié):2018年12月講解-研發(fā)支出加計扣除政策與申報和第10節(jié):2018年12月講解-總結高新技術企業(yè)政策。
老師,餐飲行業(yè)購銷合同印花稅,是以購進食材做為計稅依據(jù),還是收入做為計稅依據(jù)?如...風提問
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感謝提問!看你當?shù)囟惥忠,有的地方是按照不含稅銷售收入繳納,有的地方按照高購銷合同金額 繳納。
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