請問老師:我單位是小規(guī)模物業(yè)公司,符合三北地區(qū)采暖費收入免征的增值稅是要轉(zhuǎn)入營業(yè)...189****3831提問
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感謝提問!這個應(yīng)該是稅局備案后開具免稅發(fā)票吧,就不存在增值稅,進而是附加的計提問題了。
老師好!我想請問一下物業(yè)公司小規(guī)模納稅人收支水費(轉(zhuǎn)售情況)會計賬務(wù)如何處理?謝...189****3831提問
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感謝提問!轉(zhuǎn)售 就做銷售收入,相當(dāng)于你買進自來水又銷售給業(yè)主。
老師,你好!請問公司稅務(wù)賬工資是當(dāng)月計提當(dāng)月現(xiàn)金發(fā)放,然后次月申報期內(nèi)申報個稅這...155****2469提問
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感謝提問!兩種都可以1、10月計提10月發(fā)放11月申報 2、10月計提11月發(fā)放12月申報。
老師,公司借了張三300萬,購買設(shè)備,公司申請了一筆貸款500萬,這筆貸款可以還借張三...180****7643提問
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感謝提問!會計處理上是可以歸還給張三的,但是銀行貸款有支付規(guī)定的。
請問下老師我公司成立2019年6月,屬于小規(guī)模。請問下不超過小規(guī)模500萬標(biāo)準(zhǔn),是到2019...652110提問
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感謝提問!500萬是連續(xù)12個月或4個季度的銷售額。2019.05-2020.06你到19年12月底 還不到12個月呢。
老師好,我已經(jīng)購買了4年的會員,現(xiàn)有課程里第一窗口申報退稅有講解嗎?在第幾節(jié)課里...380575提問
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感謝提問!退稅課程4-2第8節(jié),4-3第9節(jié)。
老師,拍賣的設(shè)備沒有發(fā)票,以拍賣文件單據(jù)入賬,有拍賣文件稅務(wù)就認(rèn)可是吧,折舊就可...180****7643提問
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感謝提問!認(rèn)可的問題要看稅局,稅局答復(fù)為準(zhǔn)。
老師,急急急,城建稅:增值稅x7%÷2是不是優(yōu)惠政策減半征收,還有印花稅也是除以2,這...151****6921提問
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感謝提問!學(xué)課程—主管會計—稅務(wù)會計《 增值稅、所得稅以外其他稅費學(xué)習(xí)》第一節(jié)詳細(xì)講解。
老師好!我想請教一下物業(yè)公司小規(guī)模納稅人收支水費的賬務(wù)處理及如何納稅申報,謝謝!189****3831提問
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感謝提問!你需要說下你水費是怎么收取的,代收代付,還是轉(zhuǎn)售水費。
老師好,我公司第一次申報退稅,稅務(wù)機關(guān)要求電子信息齊全之后在申報,目前我在電子口...380575提問
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感謝提問!年度會員可以先看下退稅課程,預(yù)填寫申報一下?聪抡n程操作。
老師好!我單位是小規(guī)模納稅人,符合三北地區(qū)采暖費免增值稅政策,請問:收取的采暖費...189****3831提問
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感謝提問!這個應(yīng)該是稅局備案后開具免稅發(fā)票吧,就不存在增值稅,進而是附加的計提問題了。
老師,拍賣的設(shè)備沒有發(fā)票怎么辦180****7643提問
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感謝提問!以拍賣文件單據(jù)入賬。
老師,其他應(yīng)收款A(yù)公司30萬,現(xiàn)在A公司倒了錢要不回來了怎么辦,賬務(wù)怎么處理,可以所...180****7643提問
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感謝提問!這就是壞賬損失,需要匯算清繳專項申報!馁~損失符合國家稅務(wù)總局公告2011年25號公告第二十二條情形的,根據(jù)該條準(zhǔn)備相應(yīng)資料;如不屬于該條情形的,可參照25號公告第二十三(或二十四)條規(guī)定準(zhǔn)備資料。
去年發(fā)票沖紅,報表用改不,不用改是不是當(dāng)月正常報。188****3684提問
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感謝提問!發(fā)票紅沖,不用改報表,在當(dāng)期做賬務(wù)處理。
老師你好,建筑業(yè)異地預(yù)繳稅款是每次開票分次預(yù)繳還是按合同金額一次性繳納717700提問
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感謝提問!建筑業(yè)異地預(yù)繳稅款可以按照合同預(yù)繳也可以按照開票金額預(yù)繳,具體要咨詢公司所在地稅局。
老師您好,今天對往來發(fā)現(xiàn),代賬會計把2017年2月開給我們的發(fā)票做賬做到2016年年底了...185****9670提問
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感謝提問!找原因,然后做處理,F(xiàn)在不好做處理也不好判斷。
建筑業(yè)付尾款時非要求開全部價款發(fā)票,這樣的話業(yè)主方如何做賬抵扣發(fā)票139****1898提問
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感謝提問!你這個問題問的不完整,前面付款沒有開過發(fā)票么?如果是前面沒有開票,付尾款開全額是正常要求。
供應(yīng)商增值稅發(fā)票按實際送貨開票過來,結(jié)果我公司未能全部付完,發(fā)票已做賬認(rèn)證抵扣 ...139****1898提問
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感謝提問!問題重復(fù),這個不影響抵扣。
增值稅進項稅發(fā)票已做賬,款未付,可以認(rèn)證抵扣嗎139****1898提問
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感謝提問!進項稅發(fā)票已做賬,款未付,可以認(rèn)證抵扣。
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