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老師您好,鍋爐維修買的循環(huán)泵會計分錄怎么做? 458685提問

大白菜回答:

感謝提問!金額多少?

老師,我們公司租賃一臺復(fù)印機,前期付80%租賃款并對應(yīng)開專票,年底付剩下的20%,再給...186****3212提問

大白菜回答:

感謝提問!使用期限和租賃費是固定的,按照使用期限攤銷就可以了。

老師,您好,我想問下出差補貼需要合并入工資薪金申報個人所得稅嗎?我們公司的制度規(guī)...176****6011提問

大白菜回答:

感謝提問!涅米寧怎么有又報銷又有補貼呢?能詳細說下么

老師,您好!在房產(chǎn)公司買的土地,收到的增值稅發(fā)票進項能抵扣嗎? 感謝提問!不動...好運連連提問

大白菜回答:

感謝提問!用于公司生產(chǎn)進項可以抵扣。

老師,我想問一下公司上月進項留抵61986.42無印花稅,本月進項稅33687.52,銷項稅9560...忱心提問

大白菜回答:

感謝提問!留抵不需要處理, 印花稅計提走 稅金及附加。

老師好!我單位是小規(guī)模納稅人,符合三北地區(qū)居民采暖免收增值稅政策,那么對于這部分...189****3831提問

大白菜回答:

感謝提問!你開票是怎么開得呢?開得免稅還是帶稅率的呢? 開具免稅就要申報 其他免稅銷售額 還有 《增值稅減免稅申報明細表》。

我們是外貿(mào)型出口企業(yè),有些是從農(nóng)戶或者小規(guī)模納稅人處購買產(chǎn)品出口,不能取得增值稅...180****5939提問

大白菜回答:

感謝提問!沒有發(fā)票按照內(nèi)銷征稅。

白老師,有一張增值稅專票,我方開的票,做賬聯(lián)我方有,對方認證抵扣聯(lián)丟失了,怎么辦...177****1020提問

大白菜回答:

感謝提問!專票,誰丟失誰去稅局做丟失處理 2、普票用復(fù)印件做賬(沒有明確規(guī)定,主流做法)

老師好,如果期末留底100萬,申報單證齊的120萬,納稅申報表15行免、抵、退應(yīng)退稅額是...156****5863提問

大白菜回答:

感謝提問!出口退稅課程有賬務(wù)處理 有增值稅申報 有退稅申報,看下課程目錄,第四節(jié)。

老師無法應(yīng)付的款項轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入如何納稅,望予以解答,謝謝老師865099提問

大白菜回答:

感謝提問!無法支付的款項,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,繳納所得稅。

老師,公司員工工資沒申報個稅的,個稅匯算時在報,能做為費用扣除的依據(jù)嗎?簡單提問

大白菜回答:

感謝提問!我很納悶為什么沒有申報,這個你得問下稅局。

老師,租的辦公室的裝修費用金額十萬元計入什么科目,能一次計入嗎?152****1283提問

大白菜回答:

感謝提問!租賃的辦公室裝修費計入長期待攤,在剩余租賃期內(nèi)分攤。

老師你好 ,增稅納稅申報表主表期末留抵稅額是不是應(yīng)該和賬上的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅一...156****5863提問

大白菜回答:

感謝提問!留抵稅額應(yīng)該和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅一級科目的數(shù)相等。

請問外貿(mào)企業(yè)出口的商品進項發(fā)票單位是PCS,跟報關(guān)單的單位不一樣,數(shù)量也不一樣,請...天道酬勤提問

大白菜回答:

感謝提問!外貿(mào)企業(yè)出口,進項發(fā)票、出口發(fā)票、報關(guān)單要一一對應(yīng)。

請問總公司人員到下面分公司出差,差旅費可以在分公司報銷嗎?分公司可以做差旅費嗎?153****5027提問

大白菜回答:

感謝提問!為什么不在總公司報銷呢?你既然問在分公司報銷,那分公司就是獨立核算的了,獨立核算相當(dāng)于獨立公司,你一個外人怎么能在分公司報銷呢。

老師,公司社保交了,賬面做的和交社保的工資基數(shù)一樣,個稅系統(tǒng)中申報的員工工資少,...簡單提問

大白菜回答:

感謝提問!賬面工資和申報的工資要一致,佛則要匯算清繳調(diào)整。

老師我想咨詢您個問題,我們是建筑施工企業(yè)為了工程完工決算自己墊付了審計費,現(xiàn)在甲...249870提問

大白菜回答:

感謝提問!協(xié)商一下讓事務(wù)所把發(fā)票開給甲方。

老師,臨時工一般干兩到三個月就不用了,用不用申報個稅?180****7643提問

大白菜回答:

感謝提問!代開勞務(wù)費發(fā)票,代扣個人所得稅。

老師,發(fā)生的研發(fā)支出,每月結(jié)轉(zhuǎn)管理費用還是年底一起結(jié)轉(zhuǎn)呢180****7643提問

大白菜回答:

感謝提問!研發(fā)支出費用化支出,每月都要結(jié)轉(zhuǎn)。

老師,稅前彌補虧損需要去稅局備案嗎,要稅局同意才可以嗎180****7643提問

大白菜回答:

感謝提問!彌補虧損不需要稅局備案。

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