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老師,你好!2021年支付一筆21萬設(shè)計(jì)費(fèi),對(duì)方公司一直開發(fā)票,到2023年對(duì)方公司已注消,我在2025年把這筆賬計(jì)入營業(yè)外支出,那這個(gè)支出是否可能稅前扣除呢?

問題分類:會(huì)計(jì)處理類 閱讀量:57 美美 發(fā)表于:2025/12/10 10:27:00

解答

大白菜老師 回復(fù)于:2025/12/10 16:30:00

不可以稅前扣除,因?yàn)橐呀?jīng)超過業(yè)務(wù)發(fā)生次年匯算清繳時(shí)限。