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老師您好,我想請教一下前期差錯(cuò)更正申報(bào)相關(guān)的問題,比如我在2025年1月發(fā)現(xiàn)24年無形資產(chǎn)少攤銷10萬元,資產(chǎn)負(fù)債表我要調(diào)整24年年末和25年年初數(shù),然后再去更正申報(bào)24年匯算清繳年度申報(bào)表,更正資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表,使得納稅調(diào)減10萬元,則24年年度就多繳稅2.5萬,這2.5萬元我可以25年1月更正申報(bào)以后跟稅務(wù)局申請退稅,也可以在1季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)抵減所得稅,是這樣么老師,如果是在1季度抵減,我應(yīng)該在哪個(gè)欄次抵減呢

問題分類:企業(yè)所得稅類 閱讀量:792 592263 發(fā)表于:2025/1/22 13:48:00

解答

大白菜老師 回復(fù)于:2025/1/22 22:00:00

1、要么直接在24年12月增加憑證,將上述事項(xiàng)調(diào)整過來,并修改4季度會計(jì)報(bào)表和所得稅申報(bào)表。2、你說的方法不能抵減季度所得稅,可以在匯算清繳時(shí)申請退稅。感謝您對大白菜會計(jì)學(xué)堂的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計(jì)學(xué)堂。