老師您好,我想請教一下前期差錯(cuò)更正申報(bào)相關(guān)的問題,比如我在2025年1月發(fā)現(xiàn)24年無形資產(chǎn)少攤銷10萬元,資產(chǎn)負(fù)債表我要調(diào)整24年年末和25年年初數(shù),然后再去更正申報(bào)24年匯算清繳年度申報(bào)表,更正資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表,使得納稅調(diào)減10萬元,則24年年度就多繳稅2.5萬,這2.5萬元我可以25年1月更正申報(bào)以后跟稅務(wù)局申請退稅,也可以在1季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)抵減所得稅,是這樣么老師,如果是在1季度抵減,我應(yīng)該在哪個(gè)欄次抵減呢
問題分類:企業(yè)所得稅類 閱讀量:792 592263 發(fā)表于:2025/1/22 13:48:00
大白菜老師 回復(fù)于:2025/1/22 22:00:00
僅限付費(fèi)會員提問
您的問題會有相關(guān)財(cái)稅專家解答