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老師,公司銷售已經(jīng)使用過的固定資產(chǎn),我司是一般納稅人,適用13的稅率,未開具專票,假如賣了1130元,增值稅附表一中填入未開具發(fā)票銷售額1000元,銷項稅額130元,到最后利潤表中的收入金額和報稅的收入金額是不是會有1000差額,報稅的多

問題分類:會計處理類 閱讀量:889 151****0415 發(fā)表于:2024/9/23 19:21:00

解答

大白菜老師 回復(fù)于:2024/9/24 18:08:00

這是因為會計科目不使用銷售收入,導(dǎo)致形成的正常稅會差異,不是錯誤 ,不用擔(dān)心 。感謝您對大白菜會計學(xué)堂的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。