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老師,公司銷售已經(jīng)使用過(guò)的固定資產(chǎn),我司是一般納稅人,適用13的稅率,未開(kāi)具專票,假如賣了1130元,增值稅附表一中填入未開(kāi)具發(fā)票銷售額1000元,銷項(xiàng)稅額130元,到最后利潤(rùn)表中的收入金額和報(bào)稅的收入金額是不是會(huì)有1000差額,報(bào)稅的多

問(wèn)題分類:會(huì)計(jì)處理類 閱讀量:847 151****0415 發(fā)表于:2024/9/23 19:21:00

解答

大白菜老師 回復(fù)于:2024/9/24 18:08:00

這是因?yàn)闀?huì)計(jì)科目不使用銷售收入,導(dǎo)致形成的正常稅會(huì)差異,不是錯(cuò)誤 ,不用擔(dān)心 。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。