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老師;我們企業(yè)(一般納稅人企業(yè),非房企)現(xiàn)有住宅房產(chǎn)需出售,賣價1200    (原購入房屋價:5298955  服務(wù)費:2609933 )
我需要繳納哪些稅種?稅額是多少呢?

因為我們因為暫時沒交房,是否可以按退貨處理,然后取得增值稅進轉(zhuǎn)出? 折舊攤銷于次年納稅調(diào)整。 如果退房退票  繳納房產(chǎn)稅可以申請退回嗎? 謝謝

問題分類:其他稅種類 閱讀量:1129 134****0852 發(fā)表于:2024/7/8 9:28:00

解答

大白菜老師 回復(fù)于:2024/7/8 15:47:00

1、如果按合同可以退房,讓銷售方開具紅票,你們前期抵扣過進項稅,根據(jù) 紅票作進項稅轉(zhuǎn)出即可。2、房產(chǎn)稅應(yīng)該不可以退回,因為房屋不管銷售給誰,都居于可使用狀態(tài) ,否則 前期你們怎么會交房產(chǎn)稅。這個房產(chǎn)稅問題可以找當?shù)胤抗芑蚨愂詹块T落實 。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。