大白菜老師,您好,我是那個(gè)上次出口企業(yè)稅率開錯(cuò)的,開成13交上了稅金,主表顯示有留底,我準(zhǔn)備走增值稅制度性留抵退稅,系統(tǒng)數(shù)據(jù)提示全部已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為0,無法計(jì)算,主表20蘭期末留底稅額明明是有數(shù)據(jù)的,這種情況是什么原因?有什么解決的辦法嗎?像這種萬一大廳的工作人員不給我們解決,有沒有上一級(jí)的可以投訴或者為我們做主的地方,希望老師給個(gè)建議
問題分類:出口退稅類 閱讀量:1214 150****3600 發(fā)表于:2022/12/6 14:18:00
大白菜老師 回復(fù)于:2022/12/6 17:33:00
僅限付費(fèi)會(huì)員提問
您的問題會(huì)有相關(guān)財(cái)稅專家解答