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大白菜老師,您好,我這邊是一家純外貿(mào)型的出口退稅企業(yè),9月所屬期把出口發(fā)票開成13%的了,然后當(dāng)期申報時交上了稅金,然后10月所屬期開出來負(fù)數(shù)沖紅,又開了正數(shù),原來12366和我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局都說的很簡單,說是直接能退,現(xiàn)在說申報表上沒有形成多繳,形成了留抵,沒法退,我們沒有內(nèi)銷業(yè)務(wù),我想問問老師,這個還有辦法退嗎?
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問題分類:出口退稅類 閱讀量:1262 150****3600 發(fā)表于:2022/11/14 16:12:00

解答

大白菜老師 回復(fù)于:2022/11/14 18:12:00

你們可以按留底退稅申報退內(nèi)銷形成的這個稅。感謝您對大白菜會計的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會計學(xué)堂。