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“老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下去年我們從銀行取現(xiàn),轉(zhuǎn)給私人購(gòu)買了一臺(tái)二手設(shè)備,無(wú)發(fā)票,這種怎么處理啊。是直接做賬嗎?去年的處理方式是放入費(fèi)用去了,作為私人咨詢費(fèi),然后納稅調(diào)增了,然后現(xiàn)在這臺(tái)設(shè)備更新,更新的費(fèi)用是有發(fā)票的。現(xiàn)在能直接反結(jié)賬到去年嗎?能不能直接做成固定資產(chǎn),然后更正年報(bào),折舊調(diào)增啊,F(xiàn)在不知道怎么處理了”,老師您說(shuō)的將費(fèi)用部分計(jì)提,我沒(méi)太理解。這筆錢有13萬(wàn)。分2年匯入私人卡(款項(xiàng)一半),最后一筆是今年匯的,去年的費(fèi)用全做了管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)里面,在2021年年報(bào)中做了納稅調(diào)增,您說(shuō)的將費(fèi)用部分轉(zhuǎn)化為資產(chǎn)原值,我沒(méi)太理解。謝謝

問(wèn)題分類:會(huì)計(jì)處理類 閱讀量:1314 085083 發(fā)表于:2022/8/9 8:38:00

解答

大白菜老師 回復(fù)于:2022/8/9 21:04:00

比如今年發(fā)生了10萬(wàn)修理費(fèi),是有發(fā)票的。將該修理費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn),在固定資產(chǎn)使用期限內(nèi)折舊就可以稅前扣除。原來(lái)沒(méi)發(fā)票的部分金額計(jì)提的折舊則不能稅前扣除。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂!