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老師,問一下,我們一個物業(yè)公司和甲方簽訂房屋代管協(xié)議后,在以我們的名義和租戶簽訂房屋租賃合同。租戶來找我們要發(fā)票。50戶租戶租金一共200萬,我們留下20萬作為代管費,剩余90%一塊轉(zhuǎn)給甲方。這種情況下,我們是不是申報增值稅只申報這20萬?

問題分類:會計處理類 閱讀量:1421 土土 發(fā)表于:2022/5/1 5:54:00

解答

大白菜老師 回復(fù)于:2022/5/5 14:51:00

你們要按200萬申報收入,讓甲方給你們提供180萬的發(fā)票用于抵扣。你們這個業(yè)務(wù)不在差額征收范圍內(nèi)!感謝提問!感謝對大白菜會計的支持!