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我這有家單位異地企業(yè)所得稅交的金額比較多,平時(shí)我都是做
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅  貸:其他應(yīng)付款-某某人呢
但是公司利潤(rùn)很少,還彌補(bǔ)了以前的虧損,那這個(gè)企業(yè)所得稅要不要做到當(dāng)年的報(bào)表里啊,不知道要不要計(jì)提,因?yàn)槲覜]有用到這部分的企業(yè)所得稅。

問題分類:會(huì)計(jì)處理類 閱讀量:1415 汪會(huì)計(jì) 發(fā)表于:2022/3/21 15:50:00

解答

大白菜老師 回復(fù)于:2022/3/22 18:15:00

感謝提問!借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅  貸:其他應(yīng)付款-某某人,這個(gè)在資產(chǎn)表里面已經(jīng)顯示了。