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老師您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交的增值稅,我看我們這的老會(huì)計(jì)月末都沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),是直接拿到扣稅憑證再做賬,還有所得稅也不計(jì)提,也是根據(jù)扣稅憑證再做賬的,工資也不計(jì)提,月中發(fā)的是上月工資,月末再轉(zhuǎn)入費(fèi)用,這樣做行不行,謝謝老師。

問(wèn)題分類:增值稅類 閱讀量:1606 139****8602 發(fā)表于:2021/11/2 10:41:00

解答

大白菜老師 回復(fù)于:2021/11/2 17:36:00

感謝提問(wèn)!建議按照會(huì)計(jì)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)賬務(wù)處理,規(guī)范做賬。