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老師您好,如果施工企業(yè)當(dāng)月發(fā)生建筑服務(wù)并收到工程款,但未開票,在次月申報(bào)增值稅時(shí),按“未開具發(fā)票”的銷售額申報(bào)繳稅;那在實(shí)際開票的那個(gè)月,要如何申報(bào)增值稅才能避免重復(fù)征稅?

問題分類:會(huì)計(jì)處理類 閱讀量:1426 188****1297 發(fā)表于:2021/7/11 22:31:00

解答

大白菜老師 回復(fù)于:2021/7/12 17:17:00

感謝提問!1、你是異地工程么?2、先申報(bào)開票是正確的,次月負(fù)數(shù)申報(bào)未開票然后申報(bào)開票收入,但是負(fù)數(shù)申報(bào)需要稅局處理。