大白菜老師,您好!我上崗去一家自營出口生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,我看之前會計(jì)憑證,有不懂之處向您請教!之前企業(yè)的出口貨物征稅率是17,退稅率是13,當(dāng)月購進(jìn)材料,取得專票價(jià)款200萬,進(jìn)項(xiàng)稅額34萬,留抵3萬,本月內(nèi)銷100萬,銷項(xiàng)稅額17萬,本月出口貨物200萬。會計(jì)有一筆分錄做 借:主營業(yè)務(wù)成本8萬貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)8萬大白菜老師,該 筆分錄,我不太理解,如何計(jì)算的,謝謝
問題分類:出口退稅類 閱讀量:1891 138****6459 發(fā)表于:2021/2/12 16:34:00
大白菜老師 回復(fù)于:2021/2/18 9:27:00
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