青青草久久爱久久艹免费播放|无码精品免费视频|日本韩无码A级毛片|免费播放高清大量岛国高清肏屄网站|国产操逼片儿日韩成人操|国内自拍视频一区二区|成人黄色无码超碰欧美日韩|成人特级毛片熟女AV网站|国产精品一区二区三区网址|1234日本精品

我要提問題
請選擇問題分類:
會(huì)計(jì)處理類 成本計(jì)算類 出口退稅類 增值稅類 企業(yè)所得稅類 其他稅種類 會(huì)計(jì)職業(yè)規(guī)劃
提交問題取消

老師您好:我公司購稅控盤,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅  貸:庫存現(xiàn)金  已經(jīng)結(jié)賬了, 下個(gè)月抵扣怎么做分錄!請指導(dǎo)!

問題分類:會(huì)計(jì)處理類 閱讀量:1548 623101 發(fā)表于:2020/2/13 10:29:00

解答

大白菜老師 回復(fù)于:2020/2/13 17:22:00

感謝提問!賬務(wù)處理是錯(cuò)誤的。購買時(shí):借:管理費(fèi)用  貸:庫存現(xiàn)金
全額抵減時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費(fèi)用 。