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老師好!我單位是物業(yè)公司,符合三北地區(qū)供暖免增值稅條件,對(duì)于填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的免征增值稅項(xiàng)目銷售額后,申報(bào)表中自動(dòng)出現(xiàn)的免稅額還用進(jìn)行賬務(wù)處理,把免稅額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?謝謝!

問(wèn)題分類:會(huì)計(jì)處理類 閱讀量:1571 189****3831 發(fā)表于:2020/1/21 11:00:00

解答

大白菜老師 回復(fù)于:2020/1/23 12:23:00

直接按免稅收入處理,不用計(jì)提增值稅或銷項(xiàng)稅。無(wú)論 是小規(guī)模還是一般納稅人,都有對(duì)應(yīng)行次的