老師您好,不好意思,跨年發(fā)票做暫估入賬的話,分錄咋做。拷韫芾碣M用 貸其他應(yīng)付款;發(fā)票來的時候,做借其他應(yīng)付款,貸銀行存款對么?說實話,老師我覺得您辦的找個提問區(qū)非常好,可以看到很多實務(wù)性的問題,非常感謝
問題分類:會計處理類 閱讀量:1578 185****9670 發(fā)表于:2019/11/29 10:29:00
大白菜老師 回復(fù)于:2019/11/29 17:14:00
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