老師您好,以前年度增值稅專用發(fā)票被稅局認(rèn)定虛開,已繳納增值稅約3萬元,滯納金約200元,請問這個(gè)分錄如何作,增值稅主表上需要體現(xiàn)出來嗎
問題分類:增值稅類 閱讀量:3184 163136 發(fā)表于:2017/9/16 16:23:00
大白菜老師 回復(fù)于:2017/9/17 16:21:00
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