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老師上個(gè)月做了未開票收入已經(jīng)申報(bào)增值稅的,后期開了票,怎么處理

問題分類:會(huì)計(jì)處理類 閱讀量:1814 157****3358 發(fā)表于:2019/3/30 14:38:00

解答

大白菜老師 回復(fù)于:2019/3/30 15:38:00

感謝提問!會(huì)計(jì)處理,原分錄 負(fù)數(shù)  沖減  再根據(jù)藍(lán)字 做同樣正數(shù)分錄,稅務(wù)申報(bào)  未開票負(fù)數(shù)申報(bào)  要找稅局處理。