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我公司是出口和內(nèi)銷業(yè)務(wù)都有,在2018年共出口10萬美元,每月都按出口銷售金額開具了零稅率的增值稅普通發(fā)票,財(cái)務(wù)報(bào)表里面也申報(bào)了出口免抵退銷售金額,每月進(jìn)項(xiàng)稅額抵銷項(xiàng)后都有留底,F(xiàn)在由于一些原因,無法辦理退稅,老板也同意這些出口就不退稅了。這種情況下我是否要在5月15日前做出口免稅申報(bào)?如果做免稅申報(bào)的話,因?yàn)槲仪捌谟贸隹诋a(chǎn)品采購原材料的進(jìn)項(xiàng)抵扣了內(nèi)銷部分的稅額,是不是我要把這部分稅額調(diào)整回來,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
因?yàn)榻刂谷掌谂R近,特別著急,請老師建議。
謝謝!

問題分類:出口退稅類 閱讀量:2193 139****0406 發(fā)表于:2019/2/28 22:17:00

解答

大白菜老師 回復(fù)于:2019/3/1 16:07:00

感謝提問!免稅業(yè)務(wù)對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,已認(rèn)證抵扣的要做轉(zhuǎn)出。