我們公司1月至10月份在重組,而且很多的固定資產投資,這個月才有80萬多的銷售,增值稅額有10萬左右,我們收到的增值稅票可抵扣的稅額有26萬,我們這個月全部認證做留抵稅額,不交增值稅嗎
問題分類:會計處理類 閱讀量:1857 180****8651 發(fā)表于:2018/10/9 9:55:00
大白菜老師 回復于:2018/10/9 11:08:00
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