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購買方申請了紅字發(fā)票申請單,銷售方也開了紅字發(fā)票出來。那銷售方在增值稅
申報中該如何處理。需要在哪一欄填數(shù)據(jù)?

問題分類:增值稅類 閱讀量:3154 阿玉 發(fā)表于:2017/7/4 23:06:00

解答

大白菜老師 回復于:2017/7/5 10:38:00

親,您好,看到問題了。按親的要求,從銷售方的角度來看這個問題,正常開具的發(fā)票為正數(shù)發(fā)票,紅字發(fā)票為負數(shù)發(fā)票,月度內(nèi)開具的發(fā)票金額為正數(shù)+負數(shù)之和,這些數(shù)據(jù)都可以在稅控盤或者金稅盤中查詢。申報表中不區(qū)分紅字發(fā)票,按月度開具的發(fā)票金額之和填列。(僅供參考)