購買方申請了紅字發(fā)票申請單,銷售方也開了紅字發(fā)票出來。那銷售方在增值稅申報中該如何處理。需要在哪一欄填數(shù)據(jù)?
問題分類:增值稅類 閱讀量:3154 阿玉 發(fā)表于:2017/7/4 23:06:00
大白菜老師 回復于:2017/7/5 10:38:00
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