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老師,我們2017年的出口,要在2018年轉(zhuǎn)內(nèi)銷,是沖減2018年轉(zhuǎn)內(nèi)銷當(dāng)月增值稅申報(bào)表的免稅收入?還是返回2017年出口當(dāng)期去修改申報(bào)?賬務(wù)處理跨年轉(zhuǎn)內(nèi)銷要不要調(diào)整2017年收入?

問題分類:會(huì)計(jì)處理類 閱讀量:2226 508165 發(fā)表于:2018/5/26 19:56:00

解答

大白菜老師 回復(fù)于:2018/5/29 14:36:00

感謝提問!沖減2018年轉(zhuǎn)內(nèi)銷當(dāng)月增值稅申報(bào)表的免稅收入,要通過(guò)以前年度調(diào)整處理,如果還沒有完成匯算清繳還可以一并處理上。