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老師,那如果委托方只提供設備和模具,材料受托方采購呢?那設備和模具要怎么處理?小叮當提問

大白菜回答:

如果是出借不用做賬,如果是出售要確認收入。感謝提問!感謝對大白菜會計的支持!

老師,印花稅,和 車船稅,是入那個科目? 都人管理費用嗎? 134****5949提問

大白菜回答:

計入稅金和附加科目。感謝提問!感謝對大白菜會計的支持!

請問老師,員工工資是通過銀行代發(fā),這樣的話工資條還需要員工簽字確認嗎?152****6065提問

大白菜回答:

簽字更能解決權益到位問題。感謝提問!感謝對大白菜會計的支持!

稅局讓申請的留底退稅,退稅已經(jīng)到賬,進項需要轉出,如何做分錄711573提問

大白菜回答:

借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出)感謝提問!感謝對大白菜會計的支持!

小規(guī)模企業(yè)可以差額征稅嗎?房屋代管業(yè)務?土土提問

大白菜回答:

小規(guī)模企業(yè)有差額征稅業(yè)務,比如勞務派遣、旅游服務。但你說的房屋代管沒聽說過有這個范圍。感謝提問!感謝對大白菜會計的支持!

老師,委托加工可以提供材料和設備及模具給受托方嗎?提供的設備和模具要不要開租賃發(fā)...小叮當提問

大白菜回答:

可以不開發(fā)票,到期收回就行。結算時只結算加工費即可。感謝提問!感謝對大白菜會計學堂的支持!

老師,農民專業(yè)合作社很難取得成本,是不是去稅局申請收購發(fā)票就可以自己開成本票了?039045提問

大白菜回答:

如果是自己采購的農產品中可以自己開具發(fā)票的。感謝提問!感謝對大白菜會計的支持!

老師,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在增值稅優(yōu)惠政策免稅,開票額1年超過500萬,自動轉為一般納稅...134****5949提問

大白菜回答:

不是自動。是超標后要主動申請成為一般納稅人,否則后果嚴重。感謝提問!感謝對大白菜會計的支持!

老師,2021年1月-12月份所有的成本票,2022年都不能用了,是吧134****5949提問

大白菜回答:

可以入賬,但不能影響2022年的利潤。感謝提問!感謝對大白菜會計的支持!

財稅2022第16號文在哪個課程可以找到130****3776提問

大白菜回答:

2022年財稅政策持續(xù)跟蹤解讀 http://www.n6259.cn/coursedetail/127 第9節(jié)

老師,轉讓 股權所得,繳納個人所得稅,怎么算?課程里有講解嗎?134****5949提問

大白菜回答:

感謝提問!官網(wǎng)文章第二篇【每月精選202203】大總結!各種轉讓股權這樣計算個人所得稅!

請問本月開始的增量留底退稅,外貿企業(yè)哪些留抵的進項可以申請退稅,哪些不可以?內外...737877提問

大白菜回答:

感謝提問!純外貿企業(yè)不能增量留底退稅,既有內銷又有外銷的嚴格區(qū)分對應進項,不能嚴格區(qū)分的可以全部抵扣留底,但是這部分最好咨詢下稅局確認下。

老師,在電子務局報稅上傳財務報表時候,那些需要重分類,怎么分呢Y提問

大白菜回答:

感謝提問!應收賬款與預收賬款、應付賬款與預付賬款、其他應收款與其他應付款。根據(jù)對應科目期末余額方向調整。

老師,建筑施工企業(yè)因為項目結算時工作量核減,已經(jīng)確認了收入,沒收到錢計入了應收賬...peng2m提問

老師,運輸企業(yè),運輸貨物的車,不是掛靠公司的車,只是簽訂了個運輸協(xié)議,那運輸貨物...134****5949提問

大白菜回答:

感謝提問!簽訂租賃協(xié),開具租賃費發(fā)票,運輸貨物的車產生的通行費普通發(fā)票可以入賬,否則不可以。

老師,我公司是一般納稅人,制造業(yè)生產飲料,報損產品后,留下的瓶瓶罐罐,拿去賣廢品...137****1251提問

大白菜回答:

感謝提問!不需要做轉出,做其他業(yè)務收入。

一般納稅人當月不抵扣的進項稅,應該放在什么科目核算?809076提問

大白菜回答:

感謝提問!一般納稅人當月不抵扣的進項稅,計入待認證進項稅核算,等認證抵扣以后轉到進項稅額。

如果不是小微企業(yè),企業(yè)所得稅,稅率25%對不 015550提問

大白菜回答:

感謝提問!不享受小微企業(yè)是都是優(yōu)惠的是多少率是25%。

企業(yè)通過法院拍得需要治理的廠房,治理款由政府撥入公司賬戶,我企業(yè)委托專業(yè)公司治理...015550提問

稅控盤維護費280全額抵減,我看只是賬上做了分錄,但是實際申報時并沒有在減免里邊顯...188****5262提問

大白菜回答:

感謝提問!只有實際抵減增值稅時才會在申報表減征 以及減免表填寫。如果申報表沒有填寫抵減 只能沖減賬務上的抵減。

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