期初建內(nèi)賬,現(xiàn)金20萬,庫存5萬,庫存產(chǎn)生的應(yīng)付賬款5萬,應(yīng)付賬款24萬,其他應(yīng)付款1....133****0303提問
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感謝提問!1、請根據(jù)賬務(wù)實際做賬,不要倒推。2、 業(yè)務(wù)不規(guī)范,誰購買的辦公室 就是誰的固定資產(chǎn)。
老師,請教個問題,去年年底在無發(fā)票的情況下,我公司在管理費里計提了當年的租賃費(...136****8264提問
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感謝提問!匯算清繳之前開進的 可以稅前扣除。之后開進不可以稅前扣除。
由于供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,模具費發(fā)票不不能夠一次性開出來。分月份給我開3萬回來,...529681提問
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感謝提問!你是一般納稅人吧,怎么不要求供應(yīng)商去稅局代開專票呢,模具價值是多少?
外貿(mào)企業(yè)無電子信息申報怎么申請退稅,那個課程有講276550提問
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感謝提問!外貿(mào)課程里面有提到,根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整出口退(免)稅申報辦法的公告》(國家稅務(wù)總局2013年61號公告)規(guī)定,企業(yè)應(yīng)作如下操作: 一、通過“出口退稅申報系統(tǒng)-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口信息情況申報錄入-出口無電子信息申報...
這個是什么軟件186****3686提問
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感謝提問! 什么軟件?
才接觸出口,第一次申報,換匯成本低于下線是賺錢多了嗎,如何寫說明啊522085提問
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感謝提問! 仔細看下我們的出口退稅課程 里面有提到。
老師,請問你的運輸企業(yè)小規(guī)模月底地稅只交了城建稅,其他印花稅和教育費附加和地方教...177****8142提問
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感謝提問!建議你看下我們的 主管會計課程 稅務(wù)課件 詳細看下稅務(wù)方面的知識點。
請問診所,衛(wèi)生站有稅號的嗎,有基本戶的嗎159****9720提問
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根據(jù)個人的理解,這類單位不是企業(yè),可以沒有稅號。但如果有盈利性業(yè)務(wù),應(yīng)該辦理稅務(wù)登記,就有稅務(wù)了。至于基本戶,有收入就應(yīng)該可以辦。
老師,甲開給乙加工費,乙開給丙加工費這樣違背會計準則嗎,乙收到的發(fā)票可以抵扣吧,...135****4085提問
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有點別扭!如果說是原料流轉(zhuǎn)還可以理解,勞務(wù)流轉(zhuǎn)更好象是中介了,另外 乙公司有沒有加工經(jīng)營范圍呢?不太確定,不能完美解決你的問題,很抱歉!
您好,麻煩問一下,連鎖美容店的廣告宣傳費也是不超過當年收入30%嗎?999339提問
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財稅〔2017〕41號規(guī)定對對化妝品制造或銷售企業(yè)發(fā)生的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出,不超過當年銷售(營業(yè))收入30%的部分,準予扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。我們認為如果連鎖美容店主要經(jīng)營項目登記為化妝品銷售的,可以按照這...
買了一個車子,固定資產(chǎn)卡片已經(jīng)錄了,后來的車輛購置稅和掛牌費也進入成本如何在固定...177****8142提問
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可以以增加原值的方式對固定資產(chǎn)卡片進行變動處理。
所得稅匯算清繳報送財務(wù)報表,利潤表中本年數(shù)和本年累計數(shù)是不是相等?填報1-12月的?136****8264提問
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是的,首先保證利潤表與原來上報的相符,然后在此基礎(chǔ)上進行匯算清繳!
這月發(fā)生退貨,開出紅字發(fā)票10萬,這月開出藍字發(fā)票3萬,那我下月報稅完,自己清了卡...711573提問
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清卡是需要的,如果不認證進項,你的應(yīng)交稅金也是負數(shù),不用繳稅的。
老師您好,33歲了,中級,轉(zhuǎn)行做會計的,有1年小公司全盤會計經(jīng)驗,2年費用會計經(jīng)驗,...189****9807提問
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感謝提問!如果沒有新的機會與選擇,建議在這里繼續(xù)做。業(yè)務(wù)是做會計的一個基礎(chǔ)階段。
老師你好!外貿(mào)公司,收入按每月月初匯率確認,收到出口貨款美元我是按當日匯率入賬,...015709提問
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按當日匯率入賬,還是每月初的匯率入賬,由企業(yè)自行選擇后一年不能變。我們在退稅新版教程中講了匯率的處理與調(diào)匯。請查看一下http://www.n6259.cn/coursedetail/89的第2節(jié)!
老師,我們2017年的出口,要在2018年轉(zhuǎn)內(nèi)銷,是沖減2018年轉(zhuǎn)內(nèi)銷當月增值稅申報表的免...508165提問
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感謝提問!沖減2018年轉(zhuǎn)內(nèi)銷當月增值稅申報表的免稅收入,要通過以前年度調(diào)整處理,如果還沒有完成匯算清繳還可以一并處理上。
白老師,每周一和你學新政策,需要另外收費嗎?276550提問
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這個課程目前不能報名繳費了。不過我們已經(jīng)將課程重要的節(jié)次錄你放到了官網(wǎng) http://www.n6259.cn/coursedetail/72
白老師,2017年做的無電子信息申報是在哪個課程里有講了。現(xiàn)在我要申請退稅276550提問
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可以查看公眾號-學學出口退稅-第6個分類課程
老師,接前面的問題,就是如果注冊資本只有200萬,而實收資本金額兩千多萬,我把超出...曾同學提問
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不建議這樣處理,回為要繳納不菲的印花稅哈。 為何不直接修改章程增加注冊資本呢。
老師你好,公司實收資本金額遠遠大于注冊資本數(shù),因資金需要股東轉(zhuǎn)入公司的資金實質(zhì)算...曾同學提問
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感謝提問!實收資本大于注冊資本時,一般是由公司股東追加的投資或是有新的股東加入而產(chǎn)生的溢余。企業(yè)應(yīng)通過“實收資本”科目核算。 企業(yè)收到投資者出資超過其注冊資本或股本中所占份額的部分,作為資本溢價或股本溢價,在“資本公積”科目...
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