海關(guān)數(shù)據(jù)導(dǎo)入出現(xiàn)錯(cuò)誤,導(dǎo)入xml 文件不符合規(guī)范,咋回事呀,求助137****3045提問
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感謝提問!看下課程,看是不是文件導(dǎo)出出錯(cuò)。
老師,以前跨年開具的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在沖紅會有時(shí)間限制什么的嗎?186****3212提問
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感謝提問!已認(rèn)證的做賬專用發(fā)票沒有限制。
請問老師2015年開出的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在因?yàn)樵O(shè)計(jì)合同有變更,金額減少了,可以沖紅...186****3212提問
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感謝提問!受票方發(fā)起紅字申請,銷售方開紅字,具體在增值稅課程里面有視頻操作講解。
老師好!想請問一下為什么有的國際貨代公司開的發(fā)票稅率是*號?有的開發(fā)票的稅率是免...風(fēng)鈴草提問
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感謝提問!在開對的前提下,航天稅控盤和百旺稅控盤開具發(fā)票不一樣。
老師好!岀口退稅申報(bào)疑點(diǎn)提示我申報(bào)的美元離岸價(jià)與海關(guān)不一致,稅局讓我按疑點(diǎn)提示的...風(fēng)鈴草提問
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感謝提問!多多少金額呢?
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感謝提問!是的,不管怎么對應(yīng),一個(gè)報(bào)關(guān)單一個(gè)關(guān)聯(lián)號。
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感謝提問!問題顯示的是亂碼。
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感謝提問!問題顯示的是亂碼。
老師您好:建筑施工企業(yè)為某個(gè)工程的工人購買的團(tuán)體意外傷害險(xiǎn)入什么科目?153****0681提問
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感謝提問!計(jì)入工資,最終進(jìn)入成本。
前面的預(yù)繳的問題,負(fù)利潤能預(yù)繳所得稅嗎?因?yàn)槲幕袠I(yè)增值稅免稅,現(xiàn)在公司入住的地...133****0303提問
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感謝提問!負(fù)數(shù)填寫 利潤總額 不能計(jì)算出稅額 。正常邏輯是 盈利才會繳納所得稅,申報(bào)表也是這個(gè)邏輯。
老師,我接上一個(gè)問題,但是有些差額是出口金額(按照系統(tǒng)計(jì)算的結(jié)果)跟開票金額會存...186****9163提問
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感謝提問!舉例 我們自己計(jì)算計(jì)提印花稅時(shí) , 有時(shí)和系統(tǒng)計(jì)算的有差額,為避免差額,我們先把數(shù)據(jù)填入印花稅申報(bào)系統(tǒng),以申報(bào)系統(tǒng)自己計(jì)算的的金額數(shù)據(jù) 做分錄計(jì)提。這個(gè)例子明白么。
謝謝前面的回答,那如果我自己想先交點(diǎn)稅可行嗎?133****0303提問
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感謝提問!那就與報(bào)表數(shù)據(jù)不一致了,當(dāng)然多預(yù)繳增值稅稅局是不會管的。
請教一下,利潤負(fù)數(shù),能預(yù)交所得稅嗎?133****0303提問
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感謝提問!利潤負(fù)數(shù),申報(bào)表不會計(jì)算出所得稅的。
大白菜課堂真心是課程和講解都很到位的一個(gè)網(wǎng)課,比好多網(wǎng)校講的內(nèi)容接地氣,稅收政策...382315提問
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感謝平價(jià)!我們會積極努力不斷更新完善課程的!
老師我想問下。房東是個(gè)人。出租給企業(yè)辦公用。如果房東開的是增值稅專票。那么這張發(fā)...135****4189提問
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感謝提問!個(gè)人開 是 5% 專票 企業(yè)可以抵扣。
印花稅 購銷合同 以不含稅金額計(jì)算印花稅 指的是專用發(fā)票上的不含稅金額 還是普...小小會計(jì)提問
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感謝提問! 開得什么發(fā)票 就以其對應(yīng)的不含稅金額繳納。每個(gè)地方要求會不一樣。
老師,第一次申報(bào)出口退稅,如何導(dǎo)入海關(guān)數(shù)據(jù)137****3045提問
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感謝提問!建議看下課程視頻講解。
老師好!我們是建筑分包方,對于從總包方取得的清包工項(xiàng)目,然后我們把民工走勞務(wù)派遣...207308提問
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感謝提問!應(yīng)該是可以再差額計(jì)稅的?梢宰稍兌惥执_認(rèn)下。
您好,一般納稅人有輔導(dǎo)期,當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票只能下月抵扣,是吧?999339提問
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感謝提問!是的,增值課程里面有詳細(xì)講解。
老師好!我們是建筑分包方,對于從總包方取得的清包工項(xiàng)目,然后我們把民工走勞務(wù)派遣...207308提問
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感謝提問!清包工就可以簡易計(jì)稅開票,你找勞務(wù)派遣應(yīng)該是不屬于再分包。
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