老師你好,不同類(lèi)型的公司怎么選擇會(huì)計(jì)制度和準(zhǔn)側(cè),有課程嗎717700提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!學(xué)課程—主管會(huì)計(jì)—總賬會(huì)計(jì)《期末結(jié)賬、結(jié)轉(zhuǎn)流程詳解》
老師,以前買(mǎi)的設(shè)備現(xiàn)在可以進(jìn)行加速折舊嗎180****7643提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!學(xué)課程—主管會(huì)計(jì)—稅務(wù)會(huì)計(jì)《企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)【 含2019匯算清繳】》第八節(jié)
年末增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)188****3684提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!學(xué)課程—主管會(huì)計(jì)—總賬會(huì)計(jì)《期末結(jié)賬、結(jié)轉(zhuǎn)流程詳解》
老師,個(gè)稅年度清算匯繳有沒(méi)有最新的視頻講解,F(xiàn)在在個(gè)稅課程中關(guān)于年度清算匯繳的是...494134提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!最新的要等明年出報(bào)表才可以模擬填寫(xiě),現(xiàn)在是理論上的講解。
請(qǐng)教老師 我們公司是港澳臺(tái)商獨(dú)資經(jīng)營(yíng)企業(yè),法人是臺(tái)灣人,公司的注冊(cè)資本是一億五...134****2245提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!這個(gè)你要咨詢(xún)你當(dāng)?shù)毓ど,外資企業(yè)一般需要出驗(yàn)資報(bào)告。
老師好,貨物出口到自貿(mào)區(qū),收款是人民幣,影響退稅嗎115492提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!是跨境人民幣模式出口的么 還是其他什么模式?
請(qǐng)教老師,和供應(yīng)商對(duì)賬的規(guī)范流程10488提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!這個(gè)規(guī)范沒(méi)有,對(duì)賬一般是對(duì)余額,余額對(duì)不起來(lái)就要核對(duì)開(kāi)票和打款記錄。
老師,稅務(wù)會(huì)計(jì)課程里的增值稅課件11月份都更新的哪些內(nèi)容啊?我6月更新的的看完了,...靜姐提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!電腦網(wǎng)頁(yè)登陸網(wǎng)頁(yè)最下邊有一個(gè)更新公告2019年11月05日 根據(jù)11月上線的增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)(代替原選擇抵扣平臺(tái)),重新錄制操作視頻,保障更新與實(shí)際工作同步!
老師,我是餐飲業(yè)個(gè)體工商戶(hù),一般納稅人,收到xxx農(nóng)業(yè)有限公司的增值稅普通發(fā)票(免...風(fēng)提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!1、自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售開(kāi)具的免稅發(fā)票可以計(jì)算抵扣 2、工資要申報(bào)個(gè)人所得稅。
老師,你好!2020年初級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試視頻要多久才會(huì)更新138****4479提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!2020年初級(jí)職稱(chēng)教程精講班已經(jīng)上傳,兩位金牌美女講師孫文靜、董怡然老師,將給大家仔細(xì)講解職稱(chēng)教程!
老師,有沒(méi)有關(guān)于委托加工的賬務(wù)處理,不涉及消費(fèi)稅137****9593提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!沒(méi)有關(guān)于委托加工業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理課程。
老師,我當(dāng)月16號(hào)和30號(hào)分別出口貨物,但是因?yàn)楫?dāng)月沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,稅局不能做退稅,這...135****8480提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!這個(gè)無(wú)法解決,你不熟悉你當(dāng)?shù)囟惥忠,這個(gè)損失就要企業(yè)承擔(dān)。
老師您好,個(gè)稅匯算,是按照今年上班月數(shù)乘以5000來(lái)扣除嗎?156****6516提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!不只有6萬(wàn)扣除還有專(zhuān)項(xiàng)扣除等。
老師您好麻煩問(wèn)一下建筑業(yè)專(zhuān)業(yè)分包具體有哪些?249870提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!學(xué)課程—財(cái)務(wù)經(jīng)理—建筑業(yè)會(huì)計(jì)《建筑業(yè)會(huì)計(jì)講解》第22節(jié)
我公司屬于小規(guī)模納稅人,在2017年代開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,增值稅和附加稅已繳納。...769089提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!賬務(wù)處理紅字沖減,報(bào)表不需要修改,專(zhuān)票負(fù)數(shù)增值稅申報(bào)要咨詢(xún)稅局,已交的稅款不能退回。
個(gè)體戶(hù)的聘用的員工,這些員工的工資是否需要報(bào)在個(gè)稅系統(tǒng)里面?999339提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!個(gè)體工商戶(hù)雇傭員工,發(fā)放工資時(shí),應(yīng)按工資、薪金所得項(xiàng)目扣繳個(gè)人所得稅。
請(qǐng)教老師 我們公司是港澳臺(tái)商獨(dú)資經(jīng)營(yíng)企業(yè),有基本存款賬戶(hù)和資本戶(hù),這2個(gè)賬戶(hù)的銀行...134****2245提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!公司名下的賬戶(hù)都需要體現(xiàn)在賬務(wù)上。
老師您好,我公司11月剛變更為一般納稅人,給甲方開(kāi)了15萬(wàn)多建筑工程服務(wù)專(zhuān)票,原材料...620379提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!當(dāng)月開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)只能抵扣當(dāng)月以及以后月份,不能提前。開(kāi)票就需要交稅,這個(gè)不是做賬就能避免交稅的。
老師你好,小規(guī)模年銷(xiāo)售額超過(guò)300萬(wàn)的話。已經(jīng)減免的所得稅怎么辦?比如350的話,是不...快樂(lè)極限提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!詳細(xì)看下所得稅課程,不是銷(xiāo)售額,是應(yīng)該納稅所得額,說(shuō)直白點(diǎn)就是利潤(rùn)總額。
老師,我單位有一筆以前年度虧損600萬(wàn),所得稅季報(bào)和年報(bào)應(yīng)填在哪里呢?謝謝135****2504提問(wèn)
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感謝提問(wèn)!這個(gè)是系統(tǒng)自己帶出數(shù)據(jù)彌補(bǔ)虧損的。如果所得稅季度預(yù)繳沒(méi)有出現(xiàn)那就是匯算清繳填寫(xiě)有問(wèn)題。
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