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我要提問(wèn)題
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會(huì)計(jì)處理類 成本計(jì)算類 出口退稅類 增值稅類 企業(yè)所得稅類 其他稅種類 會(huì)計(jì)職業(yè)規(guī)劃
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老師好,問(wèn)下低于500元的采購(gòu)可以憑收據(jù)入賬嗎?對(duì)方必須為沒(méi)有稅務(wù)登記的個(gè)人嗎?10488提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!低于500元的采購(gòu)可以憑收據(jù)入賬,對(duì)方必須為沒(méi)有稅務(wù)登記的個(gè)人。對(duì)方為依法無(wú)需辦理稅務(wù)登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的個(gè)人,其支出以稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應(yīng)載明收款單位...

您好老師!我想咨詢一下我是一家酒店,小規(guī)模代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,我按9%抵了進(jìn)項(xiàng)稅...182****0568提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!你需要詳細(xì)說(shuō)下是這次疫情期間么?加群詳細(xì)說(shuō)下。

客戶退貨,沖去年的收入,會(huì)計(jì)分錄有哪些啊,用以前年度損益調(diào)整科目嗎153****2518提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!執(zhí)行的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,用以前年度損益調(diào)整科目。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,直接當(dāng)期沖減。

日企對(duì)我司勞務(wù)派遣,費(fèi)用198萬(wàn)日元,已付82萬(wàn)日元(代扣代繳繳增值稅和企業(yè)所得稅14...150****2036提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!如果是你司代扣代繳,可以抵扣后付款。

老師,我是A公司,網(wǎng)絡(luò)商城平臺(tái)把款匯入A公司,然后,A公司把這筆款分別轉(zhuǎn)到其他的C、...風(fēng)提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!為什么分別轉(zhuǎn)到其他的C、D、E公司,說(shuō)清楚業(yè)務(wù)。

收到增量留抵退稅款,會(huì)計(jì)分錄咋做?老師。這筆退稅款和企業(yè)所得稅有關(guān)聯(lián)嗎?015550提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!參照以前的做法借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出.不涉及到企業(yè)所得稅。

老師,我們是軟件業(yè),有軟件銷售,服務(wù)收入,硬件收入,優(yōu)惠政策有增值稅即征即退,增...138****5953提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!看下官網(wǎng),學(xué)課程—主管會(huì)計(jì)—稅務(wù)會(huì)計(jì)《 增值稅全面學(xué)習(xí)》第39節(jié)。

老師您好,問(wèn)下餐費(fèi)發(fā)票4000能列入管理費(fèi)用-福利費(fèi)嗎?額度大么?10488提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!這個(gè)餐費(fèi)是因?yàn)槭裁窗l(fā)生的》如果是單位聚餐,可以做集體福利。

老師好!疫情期間,我們單位給醫(yī)院捐款,需要什么樣的回執(zhí)可以稅前全額抵扣?203163提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第9號(hào) 一、企業(yè)和個(gè)人通過(guò)公益性社會(huì)組織或者縣級(jí)以上人民政府及其部門等國(guó)家機(jī)關(guān),捐贈(zèng)用于應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的現(xiàn)金和物品,允許在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)全額扣除。二、企業(yè)和個(gè)人直接向承擔(dān)...

請(qǐng)問(wèn)軟件業(yè)的所得稅兩免三減半要去稅務(wù)局備案嗎?138****5953提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!匯算清繳一般是次年5月30日之前,在申報(bào)系統(tǒng)內(nèi)填寫報(bào)表申報(bào),需要企業(yè)備案。

請(qǐng)問(wèn)軟件業(yè)的增值稅加計(jì)抵減,是只抵減一般貨物的應(yīng)納稅額,還是分別抵減一般貨物的應(yīng)...138****5953提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!增值稅加計(jì)抵減針對(duì)的是服務(wù)收入,關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號(hào))第七條規(guī)定,自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)10%,抵...

老師,面包糠稅率是多少?9%、11%還是13%?水蓮提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!面包糠增值稅應(yīng)該是13%

營(yíng)業(yè)范圍: 1、壓裂技術(shù)咨詢、壓裂方案制定、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)、壓裂技術(shù)培訓(xùn)、不同巖石...139****0422提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!是服務(wù)業(yè),繳納增值稅,附加,印花,企業(yè)所得稅。

進(jìn)項(xiàng)稅額抵減對(duì)即征即退有什么影響?138****5953提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!你這個(gè)要帶著具體賬務(wù)來(lái)說(shuō)才可以。

研發(fā)費(fèi)用加計(jì)75%是否要做分錄?如果做,如何寫?999339提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!研發(fā)費(fèi)用加計(jì)75% 是稅務(wù)上的政策,不用賬務(wù)處理。

老師,企業(yè)銀行貸款利息也要收到銀行開(kāi)具的發(fā)票才能稅前列支嗎?015550提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!按照最新的規(guī)定是要銀行開(kāi)具發(fā)票才能稅前扣除的。

你好:老師·我們公司是物流行業(yè).屬于加計(jì)扣除行業(yè),能加計(jì)扣除的是進(jìn)項(xiàng)稅還是進(jìn)項(xiàng)成本....136****3975提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!物流行業(yè)屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè),《財(cái)政部 稅務(wù)總局海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局海關(guān)總署公告2019年第39號(hào))第七條規(guī)定,自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)...

公司購(gòu)買配件,付款且收到貨物,但是還沒(méi)收到專票。應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理和報(bào)稅185****3899提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!可以先索要票據(jù)圖片,當(dāng)月能開(kāi)的,先拿圖片入賬。當(dāng)月不能開(kāi)的,暫估入賬。

過(guò)年時(shí)發(fā)放的現(xiàn)金紅包,與優(yōu)秀員工的現(xiàn)金紅包怎么入賬?149398提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!計(jì)入福利,并入工資繳納個(gè)人所得稅。

你好老師:請(qǐng)教下機(jī)械租賃公司的賬務(wù)如何做,老師能不能幫我寫下會(huì)計(jì)分錄,謝謝風(fēng)雨無(wú)阻提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)! 借;銀行存款 等科目,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)或其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)或其他業(yè)務(wù)成本 ,貸;累計(jì)折舊 , 維修支出等

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