老師,您好,請問稅務(wù)代開勞務(wù)費發(fā)票有哪些稅。代開了發(fā)票還需要申報嗎?要是申報了是...119186提問
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感謝提問!你是個人代開 還是企業(yè)代開?企業(yè)要正常申報,個人代開要受票方代扣個人所得稅。
融資租賃的金額和利息計入什么科目,經(jīng)營租賃的金額和利息計入什么科目。135****4189提問
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感謝提問!看下課程——學(xué)課程——成長中的會計——固定資產(chǎn)與工程會計 《固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)的核算》第三節(jié)。
外商獨資企業(yè)必須做審計報告嗎115492提問
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感謝提問!這個看需求方要求,一般外資企業(yè)會有嚴(yán)格要求。
老師,我們是技術(shù)服務(wù)業(yè),3月發(fā)生了技術(shù)服務(wù)成本計入5201勞務(wù)成本里面的,沒有開票確...189****9807提問
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感謝提問!等收入確認(rèn)時 結(jié)轉(zhuǎn),收入和成本要匹配。
請問老師,一般納稅人收到0稅率的農(nóng)產(chǎn)品的普票,能否開出去0稅率的農(nóng)產(chǎn)品的專票,或者...110040提問
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感謝提問!要看具體業(yè)務(wù),再說了專票不免稅?梢钥聪罗r(nóng)業(yè)課程,首頁 學(xué)課程—— 財務(wù)經(jīng)理——農(nóng)業(yè)會計 《農(nóng)業(yè)會計》第七節(jié)。
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感謝提問!工商局核名才可以確認(rèn)。
老師您好,我公司2018年6月購入的設(shè)備,我按月計提折舊了,年末我可不可以按財稅(201...136****2380提問
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感謝提問!會計處理是會計處理,稅法是稅法。會計處理 還是 每月計提折舊。
老師,新?lián)Q個工作,成本會計,公司新成立一個公司主要接受外來加工,給別人加工產(chǎn)品,...157****3358提問
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感謝提問!沒有這樣的課程,只有你自己掌握了 ,熟練了才可以。
我是小規(guī)模納稅人,今天申報附加稅的時候,申報表提示符合小規(guī)納稅人減征政策可以城建...圓月提問
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感謝提問!政策不沖突,銷售額不到30萬 免征增值稅 就免征附加了 還談什么減免50%呢!繳納附加時才會享受減免50%。
2018.9購入的固定資產(chǎn),發(fā)票9月到達(dá),直到2019.1才有銷售收入,發(fā)票在2019.1月認(rèn)證,...187****3525提問
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感謝提問!發(fā)票9月份到賬 就應(yīng)該認(rèn)證憑票入賬了,折舊計提稅前扣除。為什么算暫估呢?
老師,月收入小于10萬不是免征教育費附加和地方教育費附加,這個是不是只針對小規(guī)模不...177****1979提問
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感謝提問!政府基金減免政策 適用于 小規(guī)模和一般納稅人,官網(wǎng)課程 有講解。首頁——學(xué)課程——主管會計——稅務(wù)會計《納稅人每月報稅實操講解及演示》
您好老師,我們小規(guī)模納稅人,1月含稅收入銀行185456.13不含稅收入180054.5稅金5401.6...178****1010提問
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感謝提問!四舍五入原因造成的 年末統(tǒng)一處理,營業(yè)外支出或收入。
老師,3月開出貨物可樂罐,稅率16%,但是報稅時軟件導(dǎo)入顯示計稅依據(jù)免稅,這個怎么回...177****1979提問
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感謝提問!是不是稅收編碼選擇錯誤。
附加稅 水利基金三十萬內(nèi)減免 印花稅減半是不是針對小規(guī)模138****0577提問
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感謝提問!看下課程首頁——學(xué)課程——名師交流專區(qū) —— 每月財稅政策解讀 《 2017-2019財稅政策持續(xù)跟蹤解讀》第57節(jié)。
公司注冊資本認(rèn)繳500萬,2018年收入30000投資資本,會計分錄怎么做,要繳稅嗎187****3525提問
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感謝提問!什么意思沒看明白?收入 和 注冊資本什么關(guān)系?
從依照3%征收率計繳增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專票的,以增值稅專票上注明的金額...知恥近乎勇提問
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感謝提問!看下官網(wǎng)課程首頁——學(xué)課程—— 財務(wù)經(jīng)理 ——農(nóng)業(yè)會計 《 農(nóng)業(yè)會計》第7節(jié)。
說的勾選后,不做申報抵扣。是要在認(rèn)證平臺勾選確認(rèn),申報時在申報軟件的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出...711573提問
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感謝提問!看下課程講解,出口退稅課程。勾選系統(tǒng) 退稅勾選和 抵扣勾選 只是方便納稅人統(tǒng)計數(shù)據(jù)! 申報填寫 不受影響!
老師上個月做了未開票收入已經(jīng)申報增值稅的,后期開了票,怎么處理157****3358提問
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感謝提問!會計處理,原分錄 負(fù)數(shù) 沖減 再根據(jù)藍(lán)字 做同樣正數(shù)分錄,稅務(wù)申報 未開票負(fù)數(shù)申報 要找稅局處理。
老師,我登錄發(fā)票認(rèn)證平臺,里面有張票我這沒有,老板也不記得了,金額小,才220元,...711573提問
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感謝提問!這種情況很麻煩,也沒有案列可以遵循。建議每月都要看下勾選 及時索要發(fā)票。如果不知道是什么業(yè)務(wù)開票的話 勾選后不做賬務(wù)處理 不申報抵扣吧。
老師,您好。請問下,我們公司有兩個外包工,但是沒有勞務(wù)公司的。我們付出的工資如何...119186提問
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感謝提問!讓對方去稅局代開勞務(wù)費發(fā)票。
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