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老師我是二手車機動車銷售,從別的地方購進二手車,然后再賣,我也是按正常開出13%增...652110提問

大白菜回答:

感謝提問!(1)舊貨,是指進入二次流通的具有部分使用價值的貨物(含舊汽車、舊摩托車和舊游艇)。經營舊貨是指經營者從其他單位或個人收購已使用過的物品(包括使用方作固定資產、低值易耗品處理的物品)在對外出售,比如專門從事二手車買賣的企...

老師,您好。我們單位是做項目工程的,讓后別人介紹一個單子,會給一些回扣,金額比較...119186提問

大白菜回答:

感謝提問!提供發(fā)票,這是最好的也是風險最小的辦法。

老師,想問下,我這個月上門幫一個一般納稅人公司抄稅取發(fā)票計劃做4月份的賬,她們這...134****2245提問

大白菜回答:

感謝提問!正常做分錄,沒有什么特別的。

公司在網(wǎng)銀上買的理財,還用交增值稅嗎親153****2518提問

大白菜回答:

感謝提問!根據(jù)《關于明確金融 房地產開發(fā) 教育輔助服務等增值稅政策的通知》規(guī)定:《銷售服務、無形資產、不動產注釋》(財稅〔2016〕36號)第一條第(五)項第1點所稱“保本收益、報酬、資金占用費、補償金”,是指合同中明確承諾到期本金...

老師,您好!請問我單位收到一張承兌匯票,已經委托收款被付款行退回,我想退回上一家...119186提問

大白菜回答:

感謝提問!為什么退回,咨詢銀行原因,然后根據(jù)銀行意見處理。

15年公司現(xiàn)金購買車,發(fā)票丟失,沒有入賬,現(xiàn)在找到購車發(fā)票了,還可以入賬嗎157****8905提問

大白菜回答:

感謝提問!可以入賬的。

老師能否弄個旅游行業(yè)的732726提問

大白菜回答:

感謝提問!后期會逐漸增加常見的行業(yè)課程。

老師幫我算下凈資產增長率是多少,年期末凈資產2016 年36.21 萬 2017 年 -11.86 萬 2...136****2380提問

大白菜回答:

感謝提問!我們不提供數(shù)據(jù)計算回復,根據(jù)你填報相關報表的要求填寫計算。

老師您好,請問我們公司1月成立,至今沒有開票,但是收到發(fā)票掛賬每個月12萬的稅,勾...189****9807提問

大白菜回答:

感謝提問!你是外貿出口企業(yè)么,不是的話不需要填寫到待抵扣。

四項服務加計抵減政策,這個是什么意思,在申報表里怎么填,我這個是運輸企業(yè)177****1979提問

大白菜回答:

感謝提問!看下官網(wǎng)學課程—名師交流專區(qū)—每月財稅政策解讀《2017-2019財稅政策持續(xù)跟蹤解讀》64-65節(jié)。

老師,職工教育經費和工會經費也是每個月必須要報的嗎?157****3358提問

大白菜回答:

感謝提問!工會經費有的就需要申報。

請問老師。我單位為小規(guī)模納稅人。小稅種減半征收。去稅務局辦理退稅,退稅款到賬后,...376595提問

大白菜回答:

感謝提問!做相應的稅費沖減分錄。

老師,想辦個學生輔導班,工商要登記什么類型?簡單提問

大白菜回答:

感謝提問!這個你咨詢下工商局,還要問下需要什么資質之類的。

老師,我們是2019年1月成立的現(xiàn)代服務業(yè),4月之前無銷售額,19年是不是不能加計抵減了...189****9807提問

大白菜回答:

感謝提問!詳細看下政策。自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產、生活性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%,抵減應納稅額(以下稱加計抵減政策)。  。ㄒ唬┍竟嫠Q生產、生活性服務業(yè)納稅人,是指提供郵政服務、電信服...

出口貿易方式是進料料件復出 要怎么處理? 免稅嗎?139****9524提問

大白菜回答:

感謝提問!看下,生產企業(yè)進料加工核銷操作演示來啦! http://m.xlzhao.com/2875-35747.html?share=28374&from=timeline

老師我問下。外貿企業(yè)實行小企業(yè)會計準則,如果紅沖了跨年的出口發(fā)票。重新開的發(fā)票小...135****4189提問

大白菜回答:

感謝提問!負數(shù)申報 要稅局處理。

請問老師,小規(guī)模納稅人是否可以向法人借款,金額一般每次5萬以內,稅務會不會查。159****9706提問

大白菜回答:

感謝提問!可以借款,但是如果資本是認繳制并且資本未到賬情況下,會有稅務風險。

老師,請問一般納稅人2017年7月份的普通發(fā)票,沒有入賬,還可以入賬嗎?該如何賬務處...158****9503提問

大白菜回答:

感謝提問!可以入賬企業(yè)會計準則,用以前年度損益調整科目,小企業(yè)會計準則,直接當期處理。

請教老師:本月進項稅額多于銷項稅額,但是為了達到稅負率,預交2個點的稅金,怎樣計...阿玉提問

大白菜回答:

感謝提問!增值稅稅負=本期應交增值稅除以本期收入,帶入方程計算出。

老師我想問下。如果說是跨年紅沖發(fā)票了,那么賬務處理的話是直接沖減調整當期的收入和...135****4189提問

大白菜回答:

感謝提問!小企業(yè)會計準則直接在當期沖減當期的收入和成本。

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