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老師,高新技術(shù)企業(yè)所得稅享受兩年三減半或者五年五減半啥意思,可是高新技術(shù)企業(yè)資格...180****7643提問

大白菜回答:

感謝提問!高新技術(shù)企業(yè)只有所得稅政策的講解。官網(wǎng)學(xué)課程—主管會計—稅務(wù)會計《企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)【 含2019匯算清繳】》第10節(jié)。

老師購買固定資產(chǎn)用的配件計入哪個科目,如何進(jìn)行賬務(wù)處理180****7643提問

大白菜回答:

感謝提問! 這個計入維修費用,如果是買的備用配件可以做低值易耗品。

老師,高新技術(shù)企業(yè)折舊頭三年按照稅法10年計提的折舊,三年后可以選擇加入折舊嗎180****7643提問

大白菜回答:

感謝提問!官網(wǎng)學(xué)課程—主管會計—稅務(wù)會計《企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)【 含2019匯算清繳】》第8節(jié):2019年講解-加速折舊政策、申報與會計處理和第10節(jié):2018年12月講解-總結(jié)高新技術(shù)企業(yè)政策。

老師申請高新技術(shù)企業(yè)必須成立3年以上才可以去申請嗎180****7643提問

大白菜回答:

感謝提問!認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)須同時滿足以下條件:  。1)企業(yè)申請認(rèn)定時須注冊成立一年以上;  。2)企業(yè)通過自主研發(fā)、受讓、受贈、并購等方式,獲得對其主要產(chǎn)品(服務(wù))在技術(shù)上發(fā)揮核心支持作用的知識產(chǎn)權(quán)的所有權(quán);  。3...

老師,企業(yè)未取得高新技術(shù)資格不能享受固定資產(chǎn)折舊與研發(fā)費用加計扣除嗎180****7643提問

大白菜回答:

感謝提問!可以的,官網(wǎng)學(xué)課程—主管會計—稅務(wù)會計《企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)【 含2019匯算清繳】》第9節(jié):2018年12月講解-研發(fā)支出加計扣除政策與申報和第10節(jié):2018年12月講解-總結(jié)高新技術(shù)企業(yè)政策。

老師,有沒有高新技術(shù)企業(yè)的課程180****7643提問

大白菜回答:

感謝提問!高新技術(shù)企業(yè)只有所得稅政策的講解。官網(wǎng)學(xué)課程—主管會計—稅務(wù)會計《企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)【 含2019匯算清繳】》第10節(jié)。

老師,法人可以跟企業(yè)簽定無償汽車租賃協(xié)議嗎?所有汽車費用都可以列支嗎?小叮當(dāng)提問

大白菜回答:

感謝提問!法人的車不能租賃給公司。

老師高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費用加計扣除啥意思能舉例說一下嗎180****7643提問

大白菜回答:

感謝提問!學(xué)課程—主管會計—稅務(wù)會計《企業(yè)所得稅全面學(xué)習(xí)【 含2019匯算清繳】》第九節(jié)。

老師,車間生產(chǎn)兩種產(chǎn)品用的總工時120小時,制造費用共發(fā)生30000元,制造費用如何分配...180****7643提問

大白菜回答:

感謝提問!單據(jù)你說的情況是無法判斷如何分配的,你需要詳細(xì)說下生產(chǎn)流程。

租賃辦公場地辦公交什么稅?188****3684提問

大白菜回答:

感謝提問!原本是什么誰也不繳納,有的地方會核定土地稅和房產(chǎn)稅,這個本應(yīng)該由出租方承擔(dān)的。

老師,公司承擔(dān)個別員工旅游的費用,可否計入差旅費呢?180****2711提問

大白菜回答:

感謝提問!不可以,可以作為福利,做入工資繳納個稅。

老師,請問有沒有科技型企業(yè)賬務(wù)處理相關(guān)的課程?152****1743提問

大白菜回答:

感謝提問!沒有單一的科技型企業(yè)賬務(wù)處理相關(guān)的課程。

高新企業(yè)賬務(wù)如何處理300639提問

老師,留底退稅分錄怎么寫的130****8670提問

大白菜回答:

感謝提問!《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于退還集成電路企業(yè)采購設(shè)備增值稅期末留抵稅額的通知》(財稅〔2011〕107號)第三條第二項規(guī)定,企業(yè)收到退稅款項的當(dāng)月,應(yīng)將退稅額從增值稅進(jìn)項稅額中轉(zhuǎn)出。收到退還的期末留抵時: 借:銀行存款 貸:...

我公司外貿(mào)出口企業(yè),有一個國外客戶要求發(fā)貨直接發(fā)給他的客戶A,這批貨是他的客戶B給...風(fēng)鈴草提問

大白菜回答:

感謝提問!直接跟你公司客戶簽,你這個情況需要咨詢下你當(dāng)?shù)囟惥,看是否有特別的要求。

小規(guī)模納稅人按月繳增值稅,但不超過30000元不用交,如1月份不含稅銷售額20000元,稅6...137****6602提問

大白菜回答:

感謝提問!借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入 。

老師,暫估沒有發(fā)票,匯算清繳調(diào)增,那賬務(wù)上需要做什么嗎188****3684提問

大白菜回答:

感謝提問!匯算清繳調(diào)增不需要進(jìn)行賬務(wù)處理。

老師,我想問一下,如果本年暫估在第二年年報時沒有取的發(fā)票,我需要在帳務(wù)上怎么處理...188****3684提問

大白菜回答:

感謝提問!如果是實際發(fā)生的支出就沖掉暫估,直接按照實際支付金額做賬務(wù)處理,因為沒有發(fā)票同時匯算清繳調(diào)增。

老師好,是這樣的,我自己的生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)好,賣給自己的外貿(mào)公司出口,經(jīng)營地址一...136****7492提問

大白菜回答:

感謝提問!這樣的操作會有風(fēng)險的,稅局會讓查。

購買防偽稅控系統(tǒng)的含稅費用6500元可以全額抵扣,作為一般納稅人因購買防偽稅控系統(tǒng)取...137****6602提問

大白菜回答:

感謝提問!防偽稅控維護(hù)費專票不需要認(rèn)證,直接全額抵減增值稅。

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