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大白你好,請問企業(yè)所得稅的講解是哪一節(jié),在哪個分類里了?182****5110提問

大白菜回答:

主管會計-稅務(wù)申報-所得稅

請問民非企業(yè)固定資產(chǎn)盤盈時,需要對所得稅進行調(diào)整嗎?136****2349提問

大白菜回答:

親,看到問題了,請參照官網(wǎng)課程--財務(wù)經(jīng)理系列-其他行業(yè)會計--民間非盈利組織會計。僅供參考

公司與境外公司簽訂了勞務(wù)合同,請問涉及到企業(yè)所得稅和個稅等哪些稅收呢?如何申報?136****2349提問

大白菜回答:

親,您好,看到問題了,公司與境外企業(yè)簽訂合同,涉及所得稅,因為是公司對接公司業(yè)務(wù),及時境外業(yè)務(wù),個稅按照境內(nèi)處理。請參照官網(wǎng)課程:稅務(wù)申報-所得稅 以及其他稅收。僅供參考

老師你好,外貿(mào)公司,采購貨到票未到,暫估入庫,發(fā)貨,結(jié)轉(zhuǎn)成本,問 季度查賬征收所...186****7305提問

大白菜回答:

親,您好,看到問題了,請按照報表的數(shù)據(jù)填寫。

我想請教老師關(guān)于財政撥款方面問題呢。我們小規(guī)模納稅人,是農(nóng)業(yè)改良的,只有財政撥款...135****8106提問

大白菜回答:

親,您好,財政撥款的方式屬于哪一類?不同的財政撥款 賬務(wù)處理不同,如果是免稅的財政撥款,即使做收入也免稅的。僅供參考

請問老師,我們是新開辦的公司,其中有50元的費用沒有發(fā)票,我直接入賬,到時候匯算清...135****8106提問

大白菜回答:

親,您好,看到信息了。費用沒有發(fā)票,現(xiàn)在入賬,需再匯算清繳中調(diào)整出來。僅供參考

白老師,您好!報企業(yè)季度所得稅收入、成本、利潤等資料是不是根據(jù)季度財務(wù)報表中相關(guān)...阿玉提問

大白菜回答:

親,您好,看到問題了。 季度所得稅申報表中的數(shù)據(jù),必須和財務(wù)報表的數(shù)據(jù)一致。賬套中沒有這些數(shù)據(jù),這個問題大白菜不能理解,平時沒有記賬嗎?填寫申報表時要嚴謹,大白菜從來沒有說過可以估算填寫數(shù)據(jù)。親,建議認真學(xué)習(xí),認真記賬。

白老師,您好!報企業(yè)季度所得稅收入、成本、利潤等資料是不是根據(jù)季度財務(wù)報表中相關(guān)...阿玉提問

大白菜回答:

親,您好,看到問題了。 季度所得稅申報表中的數(shù)據(jù),必須和財務(wù)報表的數(shù)據(jù)一致。賬套中沒有這些數(shù)據(jù),這個問題大白菜不能理解,平時沒有記賬嗎?填寫申報表時要嚴謹,大白菜從來沒有說過可以估算填寫數(shù)據(jù)。親,建議認真學(xué)習(xí),認真記賬。

白老師,您好!報企業(yè)季度所得稅收入、成本、利潤等資料是不是根據(jù)季度財務(wù)報表中相關(guān)...阿玉提問

大白菜回答:

親,您好,看到問題了。 季度所得稅申報表中的數(shù)據(jù),必須和財務(wù)報表的數(shù)據(jù)一致。賬套中沒有這些數(shù)據(jù),這個問題大白菜不能理解,平時沒有記賬嗎?填寫申報表時要嚴謹,大白菜從來沒有說過可以估算填寫數(shù)據(jù)。親,建議認真學(xué)習(xí),認真記賬。

白老師,您好!報企業(yè)季度所得稅收入、成本、利潤等資料是不是根據(jù)季度財務(wù)報表中相關(guān)...阿玉提問

大白菜回答:

親,您好,看到問題了。 季度所得稅申報表中的數(shù)據(jù),必須和財務(wù)報表的數(shù)據(jù)一致。賬套中沒有這些數(shù)據(jù),這個問題大白菜不能理解,平時沒有記賬嗎?填寫申報表時要嚴謹,大白菜從來沒有說過可以估算填寫數(shù)據(jù)。親,建議認真學(xué)習(xí),認真記賬。

老師,因以前年度損益調(diào)整,年報資產(chǎn)負債表期初已調(diào)整,我在所得稅匯算表的調(diào)整項目其...簡單提問

大白菜回答:

以前年度損益調(diào)整,年報資產(chǎn)負債表期初已調(diào)整,我在所得稅匯算表的調(diào)整項目其他中做調(diào)整是對的。我記得好象你給老師打過電話呦!

請問以前年度損益調(diào)整影響所得稅,匯算清繳時申報表怎么填?簡單提問

大白菜回答:

你好。以前年度損益調(diào)整往往涉及到往年的收入或成本費用,你可以根據(jù)業(yè)務(wù)的實質(zhì)填報年度納稅申報表中的對應(yīng)收入或費用。這正是調(diào)整的好機會。

你好,老師。 我們企業(yè)不是福利性企業(yè),但有幾名殘疾員工。給他們發(fā)放的工資可以加計...150****9131提問

大白菜回答:

符合條件的非福利企業(yè),殘疾職工工資可以加計扣除。   一、 《企業(yè)所得稅法》及其實施條例規(guī)定,企業(yè)安置殘疾人員及國家鼓勵安置的其他就業(yè)人員所支付的工資,在計算應(yīng)納稅所得額時,按照支付工資數(shù)額的100%加計扣除。這個規(guī)定未限定必須...

老師您好,開辦費在所得稅年報時需要調(diào)增嗎?開辦費允許稅前扣除嗎?允許的話應(yīng)該列在...150****9131提問

大白菜回答:

國家稅務(wù)總局公告2012年第15號規(guī)定:“企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的與籌辦活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,可按實際發(fā)生額的60%計入企業(yè)籌辦費,并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除;發(fā)生的廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費,可按實際發(fā)生額計入企業(yè)籌辦費,并按有關(guān)規(guī)定在稅前...

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