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感謝老師的回答,資管產(chǎn)品增值稅我已經(jīng)了解,再請(qǐng)教信托產(chǎn)品如何分類和信托產(chǎn)品增值稅...152****3753提問

大白菜回答:

感謝提問!資管產(chǎn)品管理人(以下稱管理人)運(yùn)營(yíng)資管產(chǎn)品過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為(以下稱資管產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)),暫適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,按照3%的征收率繳納增值稅。   資管產(chǎn)品管理人,包括銀行、信托公司、公募基金管理公司及其子公司、...

您好,大白菜老師!我們公司有資管產(chǎn)品和信托產(chǎn)品,都有保本合同和非保本合同,請(qǐng)問這...152****3753提問

大白菜回答:

感謝提問! 2018年1月1日起,資管產(chǎn)品管理人運(yùn)營(yíng)資管產(chǎn)品過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為,將以資管產(chǎn)品管理人為增值稅納稅人,暫適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,按照3%的征收率繳納增值稅。

老師,你好,請(qǐng)問小規(guī)模房地產(chǎn)預(yù)交超過500萬升為一般納稅人是按照連續(xù)12個(gè)月算?還是...963607提問

大白菜回答:

感謝提問!首先不是繳稅超過500萬,是不含稅銷售額超過500萬;其次,是連續(xù)12個(gè)月,不是按公歷年度呦!

請(qǐng)問老師,我們是外貿(mào)型出口企業(yè),針對(duì)出口購(gòu)進(jìn)的貨物進(jìn)賬稅認(rèn)證后,申報(bào)增值稅填寫附...153****0681提問

大白菜回答:

感謝提問!請(qǐng)?jiān)敿?xì)查看大白菜老師講解的外貿(mào)企業(yè)退稅案例,我們作為重點(diǎn)講解了你的疑問。主要是在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅區(qū)域!

你好,我們是房地產(chǎn)公司,之前在第二季度的時(shí)候報(bào)了預(yù)交稅款,所屬期是6月,但是是7月...963607提問

大白菜回答:

感謝提問。根據(jù)我的了解,預(yù)繳增值稅可以在業(yè)務(wù)發(fā)生的次月1-15號(hào)內(nèi)申報(bào)繳納,與稅局看法相同。請(qǐng)?jiān)俾鋵?shí)一下。

老師,開票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280會(huì)計(jì)分錄怎么處理的,我之前聽課記住了,現(xiàn)在又忘記了,找不...186****7305提問

大白菜回答:

借 管理 貸 銀行 現(xiàn)金 抵減時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅 貸 管理

大白你好,怎么沖回,可以給個(gè)分錄嗎? 182****5110提問

大白菜回答:

你原來分錄怎么做的 就做一個(gè)紅字沖回多計(jì)提的金額

原因是多計(jì)提了。剛才我問的是倆個(gè)問題,只是一起問了 182****5110提問

大白菜回答:

多計(jì)提的 直接沖回就可以

大白你好,請(qǐng)問當(dāng)月多計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)了,下個(gè)月交的時(shí)候是按實(shí)際交的,怎么處理賬上余下...182****5110提問

大白菜回答:

找原因 你先去明確原因再作調(diào)整

大白你好,昨天問的問題收到了,未交增值稅有借方余額的原因是有330是多交的,其余的7...182****5110提問

大白菜回答:

找原因 為什么多繳納

大白你好,請(qǐng)問增值稅-未交增值稅有借方余額,年底需要做賬務(wù)處理嗎?如果需要 求分錄...182****5110提問

大白菜回答:

有預(yù)繳稅款??先找原因 看是什么原因造成的

老師,我這個(gè)月申報(bào)成功了,但是忘記填固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)了,應(yīng)該怎么辦137****6561提問

大白菜回答:

這個(gè) 影響不大 群里學(xué)員有反應(yīng) 忘記填寫的 對(duì)申報(bào)沒有影響

有時(shí)候收到貨物一段時(shí)間后,老板娘付款會(huì)扣去零頭,那我之前收到貨物的時(shí)候該怎樣做帳...291470提問

大白菜回答:

沒看明白 詳細(xì)描述

老師我看到房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)采取預(yù)收方式銷售房產(chǎn),不產(chǎn)生納稅義務(wù),但要預(yù)繳增值稅 是...兔兔敬兒提問

大白菜回答:

你說得非常對(duì)!

記得之前有發(fā)票紅沖的問題解答,但是沒找到。我想知道已經(jīng)認(rèn)證的增值稅專票的處理方法...187****0612提問

大白菜回答:

已經(jīng)認(rèn)證記賬的開紅票 兩方都紅沖做賬 沒有認(rèn)證記賬的開紅票 只有銷售方紅沖

公司進(jìn)口一批商品,無需繳納關(guān)稅,但是要交進(jìn)口增值稅,公司是有進(jìn)出口權(quán)的貿(mào)易性企業(yè)...575575提問

大白菜回答:

繳納增值稅的流程 具體要咨詢你當(dāng)?shù)貒?guó)稅局

公司是制造企業(yè)一般納稅人,現(xiàn)將一筆款借給個(gè)人。請(qǐng)問公司是否要按金融服務(wù)繳納增值稅...159****0481提問

大白菜回答:

是的 視同貸款服務(wù)繳納增值稅

請(qǐng)問一下老師,物業(yè)公司像業(yè)主銷售商品算是混合銷售兼營(yíng),稅率是多少?我們是小規(guī)模納...153****0681提問

大白菜回答:

你是小規(guī)模物業(yè) 稅率就是3% 物業(yè)是3% 銷售 也是3% 一般納稅人物業(yè)公司物業(yè)是6% 銷售要看具體業(yè)務(wù)

老師應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)后相差0.1,這種情況,賬面如何做平啊137****6561提問

大白菜回答:

什么原因?qū)е碌??

老師: 您好! 物業(yè)收費(fèi),開增值稅發(fā)票。其中: 房租 11% 水費(fèi) 11% 電費(fèi) 17% 物...Flora提問

大白菜回答:

你具體是什么業(yè)務(wù)呢 物業(yè)水費(fèi)代收 可以選擇簡(jiǎn)易差額征收

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