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小規(guī)模前三季度不超過九萬免稅,第四季度開票100要,怎么處理,次年匯算清繳怎么處理...122961提問

大白菜回答:

感謝提問!第四季度按照100萬開票金額交稅,季度9萬政策是增值稅政策,不影響所得稅。

白老師您好!印刷公司,經(jīng)營范圍為:出版物印刷,包裝裝潢印刷品印刷,其他印刷品印刷...138****8717提問

大白菜回答:

感謝提問!其他印刷品印刷 符合這個(gè)范圍,可以開具的。

老師,您好。請(qǐng)問企業(yè)銷售二手車應(yīng)該怎么交稅。不是二手車經(jīng)銷企業(yè)、不是卡車。謝謝peng2m提問

大白菜回答:

感謝提問!看下 成長(zhǎng)中的會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)與工程會(huì)計(jì)-固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)的核算 第四節(jié)。

老師,已經(jīng)開具的專票第一聯(lián)丟了怎么辦189****9807提問

大白菜回答:

感謝提問!自己的記賬聯(lián)分丟失,這個(gè)沒有明文規(guī)定處理,咨詢下你當(dāng)?shù)囟惥帧?/p>

老師公司自建廠房,所購買的相關(guān)材料,設(shè)備都需按不動(dòng)產(chǎn)那種分期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?有相關(guān)...130****8670提問

大白菜回答:

感謝提問!根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布〈不動(dòng)產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額分期抵扣暫行辦法〉的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第15號(hào))規(guī)定: 納稅人2016年5月1日后購進(jìn)貨物和設(shè)計(jì)服務(wù)、建筑服務(wù),用于新建不動(dòng)產(chǎn),或者用于改建、擴(kuò)建、修繕、裝飾不動(dòng)產(chǎn)并增...

老師,我看了勞務(wù)派遣公司公司賬務(wù)的視頻,想問問 1 是不是小規(guī)模納稅人差額征稅的話...159****2825提問

大白菜回答:

感謝提問!適用增值稅差額征收政策的增值稅小規(guī)模納稅人,按差額前的季度銷售額不超過9萬元的,享受免征增值稅政策。

老師,有張票超過認(rèn)證時(shí)間了怎么辦?會(huì)不會(huì)形成滯留票?金額蠻大的139****0334提問

大白菜回答:

感謝提問!多長(zhǎng)時(shí)間? 還能不能勾選?處理辦法1、去稅局做逾期抵扣處理2、全額入賬 。超期不認(rèn)證就會(huì)形成滯留票。

老師,跨省在外地施工,簽了銷售和安裝兩個(gè)合同,代理記賬把銷售合同也預(yù)交了稅款,能...簡(jiǎn)單提問

大白菜回答:

感謝提問!這個(gè)要咨詢稅局處理,各地要求不一樣。

老師,當(dāng)月申報(bào)期前發(fā)現(xiàn)賬上銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,還有辦法補(bǔ)救嘛?上月發(fā)票已經(jīng)全部認(rèn)證...186****3212提問

大白菜回答:

感謝提問!銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅才會(huì)產(chǎn)生增值稅,你意思是進(jìn)項(xiàng)太少么?

老師您好,我是購買方當(dāng)月開具紅字信息表,銷售方當(dāng)月沒有開具紅字發(fā)票,下個(gè)月可以開...182****0568提問

大白菜回答:

感謝提問! 下個(gè)月可以,當(dāng)月申報(bào)進(jìn)項(xiàng) 要做轉(zhuǎn)出,課程這個(gè)有講解 詳細(xì)看下具體課程 主管會(huì)計(jì)-稅務(wù)會(huì)計(jì)-增值稅第15節(jié)。

請(qǐng)問老師2015年開出的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在因?yàn)樵O(shè)計(jì)合同有變更,金額減少了,可以沖紅...186****3212提問

大白菜回答:

感謝提問!受票方發(fā)起紅字申請(qǐng),銷售方開紅字,具體在增值稅課程里面有視頻操作講解。

老師我想問下。房東是個(gè)人。出租給企業(yè)辦公用。如果房東開的是增值稅專票。那么這張發(fā)...135****4189提問

大白菜回答:

感謝提問!個(gè)人開 是 5% 專票 企業(yè)可以抵扣。

老師好!我們是建筑分包方,對(duì)于從總包方取得的清包工項(xiàng)目,然后我們把民工走勞務(wù)派遣...207308提問

大白菜回答:

感謝提問!清包工就可以簡(jiǎn)易計(jì)稅開票,你找勞務(wù)派遣應(yīng)該是不屬于再分包。

老師你好,我們公司和另外母公司簽訂技術(shù)咨詢服務(wù)合同,我司工程師去境外提供服務(wù),是...327251提問

大白菜回答:

感謝提問!另外母公司 是你公司母公司 還是什么?

我公司為農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè),今天收到一般納稅人人開具的普通發(fā)票0稅率,可以抵扣嗎?抵...319466提問

大白菜回答:

感謝提問!建議看下農(nóng)業(yè)會(huì)計(jì)課程詳細(xì)學(xué)習(xí)下。

老師您好,銷售二手車是不是二手車市場(chǎng)開出來的發(fā)票比車主個(gè)人開出來的發(fā)票稅率低?為...110040提問

大白菜回答:

感謝提問!按照稅收政策 抵扣過進(jìn)項(xiàng)車輛開16%,以前未抵扣的開3%簡(jiǎn)易計(jì)稅。

老師,公司庫存過大,但增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣額已經(jīng)用完,怎么樣處理庫存可以交稅最少呢...110040提問

大白菜回答:

感謝提問!是賬面過大 還是 實(shí)際庫存過大,找原因。

老師,我公司銷售自己使用過的2011年購買的汽車,按16%繳納增值稅,納稅申報(bào)表怎么填...080690提問

大白菜回答:

感謝提問! 開具發(fā)票 沒有 開具發(fā)票就和正常銷售16%發(fā)票 一樣的填寫。

那先征反返,或是先征后退的增值稅,消費(fèi)稅等是不是要交所得稅呢,返的這部份稅以前是...382315提問

大白菜回答:

感謝提問!營業(yè)外收入或其他收益 都是在 所得稅 項(xiàng)目之上的 都應(yīng)該繳納所得稅,你可以看下最新的利潤(rùn)表。

老師直接免除的增值稅的會(huì)計(jì)分錄是什么,直接免除的增值稅是不是要提前到稅務(wù)局辦理免...382315提問

大白菜回答:

感謝提問!行業(yè)減免增值稅 比如 農(nóng)業(yè) 分錄 不用價(jià)稅分離 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 減免行業(yè) 要去稅局備案。 開票稅率 欄 是 免稅 二字 。

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