老師,能不能開設(shè)一些關(guān)于高新企業(yè)的課程136****7655提問
大白菜回答:
感謝提問!這個要看課程計劃安排。
水泥制作企業(yè)帳套有嗎187****3056提問
大白菜回答:
感謝提問!沒有水泥企業(yè)賬務(wù)處理課程。
我們公司與兼職銷售代理人員達(dá)成協(xié)議,兼職銷售代理給我們拉業(yè)務(wù),付給代理人員的勞務(wù)...865839提問
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感謝提問!感謝提問!讓兼職銷售代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票 是最佳的處理辦法,交稅讓兼職自己承擔(dān)。
我有一個公司業(yè)務(wù)白條很多,如果不如帳,帳就對不上來了,平時所得稅預(yù)交時算利潤我都...153****1620提問
大白菜回答:
感謝提問?梢缘。你做得很正確。
白老師您好! 我公司是一家新開辦半年的汽車部件制造公司,現(xiàn)在公司產(chǎn)銷量基本上沒有...桔子提問
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感謝提問!前期費(fèi)用支出 計入 開辦費(fèi) 。
私車公用,稅務(wù)如何處理問題180****3550提問
大白菜回答:
感謝提問! 簽訂私車公用租賃協(xié)議,代開租賃費(fèi)發(fā)票。
老師,我想了一下,我的問題其實是,我們公司已經(jīng)辦理了海關(guān)登記,登記證書是進(jìn)出口貨...925103提問
大白菜回答:
答復(fù):你們可以直接出口或找貨代出口都行。如果是委托出口,需要受托方在出口后提供《代理出口證明》給你們用于申報退稅!
老師,我們是一家酒店,房租收入是按照簡易征收5%,現(xiàn)在有停車費(fèi)收入,我們也可以按照...182****0568提問
大白菜回答:
感謝提問!車輛停放服務(wù)按照不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)繳納增值稅。一般納稅人出租其2016年4月30日前取得的不動產(chǎn),可以選擇適用簡易計稅方法,按照5%的征收率計算應(yīng)納稅額。
老師,繼續(xù)教育開的發(fā)票可不可以抵扣180821提問
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感謝提問!一般納稅人企業(yè)用于職工教育經(jīng)費(fèi)范圍開支(如技術(shù)培訓(xùn)費(fèi))取得增值稅專用發(fā)票上注明的進(jìn)項稅額按規(guī)定可抵扣。
2017年企業(yè)所得稅匯算清繳申報電子表格的在哪里下載?下載怎么國稅網(wǎng)站上看不到?只有...135****8182提問
大白菜回答:
感謝提問! 現(xiàn)在好像只有WORD版下載
老師您好,小微企業(yè)按季度報稅,收入超過9萬元,請問用交城建稅、教育費(fèi)附加和地方教...peng2m提問
大白菜回答:
感謝提問! 超過9萬 沒超過30萬 只繳納城建
請問老師,我想在申報國稅的財務(wù)報表,看到現(xiàn)金流量表后面沒有括號(可選),以前是看...182****7202提問
大白菜回答:
感謝提問!以你們當(dāng)?shù)囟惥纸o出的意見為準(zhǔn),建議查下會計制度,確認(rèn)一下。
老師,每月申報好的增值稅報表在哪里能查詢打印呀,外貿(mào)出口繳費(fèi)是0,但其它表格還有...186****7305提問
大白菜回答:
感謝提問!增值稅報表在國稅平臺打印 下邊有打印選項
大白你好,請問企業(yè)所得稅的講解是哪一節(jié),在哪個分類里了?182****5110提問
大白菜回答:
主管會計-稅務(wù)申報-所得稅
請問老師罰沒收入需要交增值稅么?152****2571提問
大白菜回答:
你要詳細(xì)描述你的業(yè)務(wù) 因為要分很多情況 得根據(jù)你的業(yè)務(wù)描述判斷
老師你好,按月交印花稅和按年印花稅有什么區(qū)別,我3月有合同我沒申報,可不可以這個...186****7305提問
大白菜回答:
最好是 按照月份申報印花稅 注冊資本到賬要繳納注冊資金的印花稅
老師,我們工程類企業(yè),我們的所得稅怎么報。工程類施工周期比較高,有可能這個月利潤...189****7737提問
大白菜回答:
親,您好看到問題了,所得稅的填報根據(jù)報表填寫,成本可以按照施工完工進(jìn)度來核算。具體請看。財務(wù)經(jīng)理系列-建筑業(yè)會計核算
網(wǎng)上咋樣認(rèn)證發(fā)票?133****1332提問
大白菜回答:
親,您好看到問題了,大白菜的課程里正好有這一節(jié),參見主管會計-稅務(wù)申報-增值稅-第12節(jié)。
老師,某企業(yè)2017.6月成立,小規(guī)模 增值稅季報,它6月開票銷售收入5萬,請問7月申報稅...157****2298提問
大白菜回答:
親,您好,看到問題了。小規(guī)模增值稅季度申報收入不超過9萬不交增值稅,但是以申報系統(tǒng)為準(zhǔn),下月申報時可以再次聯(lián)系我們(僅供參考)
上月報銷單據(jù)中含有增值稅專用發(fā)票,然后沒有注意到,所以當(dāng)時沒認(rèn)證,直接做的 借:...MT提問
大白菜回答:
親,您好,看到問題啦,建議親本月做一個和上月一樣的紅字憑證,然后正常做認(rèn)證后的分錄。(僅供參考)
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