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我要提問(wèn)題
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會(huì)計(jì)處理類 成本計(jì)算類 出口退稅類 增值稅類 企業(yè)所得稅類 其他稅種類 會(huì)計(jì)職業(yè)規(guī)劃
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您好,請(qǐng)問(wèn)融資租賃等期不等額租金的年實(shí)際利率怎樣計(jì)算?現(xiàn)在要融資租賃一臺(tái)設(shè)備,還...387920提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!看下學(xué)課程—成長(zhǎng)中的會(huì)計(jì)—固定資產(chǎn)與工程會(huì)計(jì)《固定資產(chǎn)、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)的核算》第三節(jié)。

應(yīng)交增值稅科目下設(shè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目是否合理130****2606提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》和《關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對(duì)增值稅有關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定如下:   一、會(huì)計(jì)科目及專欄設(shè)置   增值稅一般納稅人應(yīng)當(dāng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目...

老師,求解,外貿(mào)出口(離岸價(jià)加運(yùn)費(fèi)),出口發(fā)票按照離岸價(jià)開(kāi)具,這個(gè)離岸價(jià)是公司自...186****7305提問(wèn)

大白菜回答:

感謝提問(wèn)!這個(gè)離岸價(jià)應(yīng)該是實(shí)際收到的離岸價(jià),正常情況下其整數(shù)與電子口岸的統(tǒng)計(jì)美元價(jià)相同。個(gè)別情況下,比如企業(yè)申報(bào)不實(shí)的,按實(shí)際支付的操作。

老師,我們是一家外貿(mào)企業(yè),純出口的,沒(méi)有內(nèi)銷,企業(yè)所得稅免稅嗎?怎么填報(bào)?136****1003提問(wèn)

大白菜回答:

你有政策享受所得稅免稅? 和正常內(nèi)銷業(yè)務(wù)申報(bào)是一樣的

《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)》 :第3行“營(yíng)業(yè)成本” ”...133****7762提問(wèn)

大白菜回答:

所得稅申報(bào)表中 營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本

老師,想請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題。我公司的企業(yè)所得稅是在地稅繳納的,然后我找了很久都沒(méi)有找到...182****7202提問(wèn)

大白菜回答:

只有在地稅查詢

老師你好,請(qǐng)問(wèn)下新公司去年租入個(gè)人辦公室,費(fèi)用沒(méi)代開(kāi)發(fā)票,用收據(jù)入賬,不想補(bǔ)開(kāi)了...186****7305提問(wèn)

大白菜回答:

親, 您好看到問(wèn)題了,代開(kāi)發(fā)票正常,如果補(bǔ)開(kāi)上年的,是不可以的。印花稅可以補(bǔ)交,并產(chǎn)生滯納金,詳情請(qǐng)聯(lián)系稅務(wù)局,僅供參考。

我是餐飲業(yè)會(huì)計(jì),想問(wèn)一下,消防設(shè)備和它的安裝費(fèi)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,還有就是餐廳的桌...137****4268提問(wèn)

大白菜回答:

親,您好看到問(wèn)題了。消防設(shè)備屬于固定資產(chǎn),安裝費(fèi)計(jì)入固定資產(chǎn)成本,餐桌、凳子、桌布、碗等計(jì)入固定資產(chǎn)還是低值易耗品,請(qǐng)參照自身的價(jià)值及使用年限,由企業(yè)根據(jù)自己的行業(yè)特點(diǎn)和實(shí)際情況自行確定。(僅供參考)

委托代理公司進(jìn)口貨物所發(fā)生的進(jìn)口代理費(fèi)、換單費(fèi)、報(bào)關(guān)費(fèi)、預(yù)錄費(fèi)等費(fèi)用入成本?還是...372099提問(wèn)

大白菜回答:

親,您好,如果金額很小可以計(jì)入費(fèi)用。(僅供參考)

我們生產(chǎn)好的紙箱子,賣出去的收入909994提問(wèn)

大白菜回答:

親,建議將問(wèn)題描述的詳細(xì)些,收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,對(duì)方將貨款轉(zhuǎn)到了微信上?微信是個(gè)人的賬號(hào)嗎?如果是個(gè)人的微信,先借計(jì)個(gè)人往來(lái)款,微信上的貨款轉(zhuǎn)入公司賬號(hào),貸記個(gè)人往來(lái)。(僅供參考)

老師,純外貿(mào)企業(yè),2.14出口,采購(gòu)發(fā)票3.5開(kāi)具,我收到3.11入賬的,這樣可以嗎,稅務(wù)...186****7305提問(wèn)

大白菜回答:

親,您好,看到問(wèn)題了。 1、國(guó)稅總局公告2013年12號(hào)公告第5條第9款第7項(xiàng)“出口貨物報(bào)關(guān)單上的出口日期早于申報(bào)退稅匹配的進(jìn)貨憑證上所列貨物的發(fā)貨時(shí)間(供貨企業(yè)發(fā)貨時(shí)間)或生產(chǎn)企業(yè)自產(chǎn)貨物發(fā)貨時(shí)間要征稅”。 即外貿(mào)企業(yè)報(bào)關(guān)單的出口日...

你好,請(qǐng)問(wèn)下,應(yīng)收賬款金額大,且不能收到貨款!該如何處理138****0169提問(wèn)

大白菜回答:

親,您好,看到問(wèn)題了。應(yīng)收賬款金額大,且不能收到貨款,什么原因產(chǎn)生的?

老師,我看了你講的工資企業(yè)做賬實(shí)操,有疑問(wèn)稅負(fù)率的問(wèn)題,現(xiàn)實(shí)工作中,增值稅也要有...139****0661提問(wèn)

大白菜回答:

親。您好看到問(wèn)題了。是不是描述有誤,看了工資企業(yè)做賬實(shí)操,想到了稅負(fù)的問(wèn)題?親請(qǐng)?jiān)俅蚊枋鰡?wèn)題。

老師我怎么能說(shuō)服老板降低稅負(fù),實(shí)實(shí)在在的繳納增值稅,比如運(yùn)費(fèi)就取得0.11的增值稅稅...0855飛提問(wèn)

大白菜回答:

親,您好,看到問(wèn)題啦。首先給親更正一下,不是降低稅負(fù),是提高吧。親老板不懂稅務(wù)知識(shí)需要會(huì)計(jì)提醒,不斷的為老板解釋。建議盡快開(kāi)通地稅。(僅供參考)

老師你好,我想問(wèn)一下,生產(chǎn)型企業(yè)可以直接進(jìn)行原材料和庫(kù)存商品成品的直接買賣,不進(jìn)...138****0169提問(wèn)

大白菜回答:

親,看一下?tīng)I(yíng)業(yè)范圍,按照慣例是可以的。(僅供參考)

白老師,您好,現(xiàn)在很多企業(yè)在運(yùn)用ERP,SAP系統(tǒng),您有時(shí)間的時(shí)候能否考慮講解一下ERP...云飛揚(yáng)提問(wèn)

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親,您好。看到問(wèn)題,這兩套系統(tǒng)非常復(fù)雜,暫時(shí)沒(méi)有講解的計(jì)劃。

輔導(dǎo)期都多長(zhǎng)時(shí)間啊?是從升為一般納稅人當(dāng)月開(kāi)始算嗎711573提問(wèn)

大白菜回答:

親,您好。1、輔導(dǎo)期的期限是稅務(wù)局批的,一個(gè)月、二個(gè)月、三個(gè)月甚至更長(zhǎng)期限。2、一般納稅人從何時(shí)算起,具體要看稅務(wù)局的批復(fù)。必須以稅務(wù)的批文為準(zhǔn)。▋H供參考)

老師,我們單位購(gòu)置設(shè)備,前期已經(jīng)計(jì)入固定資產(chǎn)了,后期這個(gè)設(shè)備讓職工集資購(gòu)買,進(jìn)行...157****8504提問(wèn)

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親,您好。根據(jù)借款的對(duì)象,借款分為向金融機(jī)構(gòu)借款、向非金融機(jī)構(gòu)借款和企業(yè)內(nèi)部職工集資借款三種,對(duì)借款費(fèi)用的歸屬, 一般有兩種途徑:一種是收益性支出,即借款費(fèi)用費(fèi)用化,記入“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目;另一種是一種資本性支出,即借款費(fèi)用資...

老師,我用友U8編碼方案里的客戶編碼我設(shè)置了234,可以嗎?如果想改成23可以嗎135****8106提問(wèn)

大白菜回答:

你好,如果3級(jí)科目還沒(méi)有啟用過(guò)是可以更改的,或者將已經(jīng)使用過(guò)的3級(jí)科目臨時(shí)改成其他一二級(jí)科目,嘗試修改編碼后再改回來(lái)也行!

老師您好,開(kāi)辦費(fèi)在所得稅年報(bào)時(shí)需要調(diào)增嗎?開(kāi)辦費(fèi)允許稅前扣除嗎?允許的話應(yīng)該列在...150****9131提問(wèn)

大白菜回答:

國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第15號(hào)規(guī)定:“企業(yè)在籌建期間,發(fā)生的與籌辦活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,可按實(shí)際發(fā)生額的60%計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi),并按有關(guān)規(guī)定在稅前扣除;發(fā)生的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),可按實(shí)際發(fā)生額計(jì)入企業(yè)籌辦費(fèi),并按有關(guān)規(guī)定在稅前...

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