老師,請(qǐng)問增值稅免稅收入和政府補(bǔ)貼收入要申報(bào)預(yù)繳所得稅嗎?751648提問
大白菜回答:
符合不征稅收入三個(gè)條件可以通過填報(bào)申報(bào)表中的免稅項(xiàng)目,達(dá)到 不繳稅的目標(biāo)。否則要繳稅。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師:我們購買買的設(shè)備,然后為了提高產(chǎn)品性能,在原有的設(shè)備上做了一些輔助件,對(duì)方...085083提問
大白菜回答:
如果結(jié)合你的實(shí)際情況,只能是增加設(shè)備原值后折舊 計(jì)提增加,這樣體現(xiàn)到研發(fā)費(fèi)用。至于你想直接計(jì)入費(fèi)用,要以開技術(shù)費(fèi)用等,但與實(shí)際業(yè)務(wù)不符合了。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
業(yè)務(wù)外包員工,項(xiàng)目上發(fā)生的差旅費(fèi)約定由我方據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,管理上也由我方要求,請(qǐng)問這...806238提問
大白菜回答:
我們的觀點(diǎn)是可以,但部分地方稅局有出臺(tái)過不能抵扣的規(guī)定,建議你咨詢下當(dāng)?shù)氐?2366或稅務(wù)局。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
l老師,報(bào)關(guān)單方式填fob,也是填的fob報(bào)關(guān)金額1萬美元,客戶把海運(yùn)費(fèi)1000也一起付過來...983063提問
大白菜回答:
最好是修改報(bào)關(guān)單為cnf方式,包括上這個(gè)運(yùn)費(fèi)。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
房開企業(yè)確認(rèn)銷售額=全部?jī)r(jià)款加價(jià)外費(fèi)用-當(dāng)期允許抵扣的土地價(jià)款/1 9%,那么其中的可以...467639提問
大白菜回答:
可以抵扣的土地價(jià)款只是計(jì)算稅收時(shí)的扣除,單獨(dú)就這個(gè)扣除賬面是不需要做任何賬務(wù)處理的。 在原來支付土地價(jià)款時(shí) 時(shí) 借:開發(fā)成本,貸:銀行存款。以后抵減時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 貸:主營業(yè)務(wù)成本。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持...
老師您好,我們從研發(fā)轉(zhuǎn)到生產(chǎn),然后新產(chǎn)品要給客戶報(bào)價(jià),這個(gè)報(bào)價(jià)包含哪些東西啊,應(yīng)...085083提問
大白菜回答:
最重要的是制造成本,其次可以考慮市場(chǎng)溢價(jià)或折價(jià)因素,結(jié)合可同類商品的供應(yīng)情況定價(jià)。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
中央空調(diào)制熱制冷費(fèi)是按什么類目開發(fā)票?151****9671提問
大白菜回答:
個(gè)人感覺類似于供熱、制冷,可以選擇”電力和熱力、冷氣“。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
?老師你好,請(qǐng)問物業(yè)管理一棟辦公樓,業(yè)主使用中央空調(diào)供暖,中央空調(diào)是開發(fā)商的,但...151****9671提問
大白菜回答:
你們?nèi)绻谴蘸蠼唤o開發(fā)商,可以記入其他應(yīng)付款,支付時(shí)平賬。如果是不用上交,就作為自己的收入。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
裝修合同適用印花稅稅目?506703提問
大白菜回答:
關(guān)于這一項(xiàng)有爭(zhēng)議,有的稅局將其列入建設(shè)工程合同征收印花稅;有的稅局將其列入承攬合同征收印花稅,建議咨詢當(dāng)?shù)囟惥。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
公司賬戶轉(zhuǎn)賬給個(gè)人,安裝費(fèi)等,沒有發(fā)票,怎么入帳?091251提問
大白菜回答:
如果個(gè)人不能去開發(fā)票,金額在500元以內(nèi)的可以用收據(jù)入賬,收據(jù)注明姓名與身份證號(hào)即可扣除。如果超過500元沒有發(fā)票的話,入了賬也要在匯算清繳時(shí)調(diào)整出來。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
老師,房地產(chǎn)企業(yè)銷售無產(chǎn)權(quán)的地下室車位,開具收據(jù),在交付當(dāng)月如何確認(rèn)收入和繳納增...467639提問
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按銷售不動(dòng)產(chǎn)確認(rèn)收入并繳納所得稅。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂。
法人對(duì)公戶轉(zhuǎn)給朋友公戶資金周轉(zhuǎn),2年了,現(xiàn)追討,朋友用私戶分期還款備注還周轉(zhuǎn)款,...806238提問
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根據(jù)增值稅政策,對(duì)公司的借款無論是否約定利息,圴要視銷售征收增值稅。雖然個(gè)人方式還款能平賬,但無法解決以上征稅風(fēng)險(xiǎn)。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂
老師,請(qǐng)問報(bào)稅時(shí)填財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤表,本月金額是填當(dāng)月金額,還是季度金額?木子提問
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一般是本期數(shù),代表1-9月的;上期數(shù)代表是去年1-9月的,本答案供你參考。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂
請(qǐng)問物業(yè)公司收取的物業(yè)費(fèi),需要繳納印花稅嗎?如果需要的話是哪種合同類目?151****9671提問
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新舊印花稅制度下,物業(yè)合同都不在征稅范圍內(nèi)。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂
請(qǐng)問老師:老板將公司轉(zhuǎn)給張三經(jīng)營,不做工商變更,張三每年給老板一筆費(fèi)用算回報(bào),這...188****6719提問
大白菜回答:
看起來好象是承包經(jīng)營。稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要是給老板的錢有沒有納稅。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂
請(qǐng)問老師我們給客戶供應(yīng)一款涂料,顧客將涂料用在自己產(chǎn)品上出現(xiàn)掉漆,向我公司索賠,...188****6719提問
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借營業(yè)外支出 133萬 貸應(yīng)收賬款113萬 銀行存款20萬 感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂
我們是物業(yè)公司,現(xiàn)金流現(xiàn)在出現(xiàn)了問題,每個(gè)月支付工資都很困難,通過搞活動(dòng)來收預(yù)收...139****6391提問
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你們需要統(tǒng)計(jì)你信整體的收入 與整體的支出,就能看出。真實(shí)原因應(yīng)該是每月的收入包不住全部的支出。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂
老師,問個(gè)問題,公司交租金按月攤銷了兩個(gè)月了,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)租出去了收到剩余半年的租金...159****2972提問
大白菜回答:
轉(zhuǎn)租收租金借預(yù)收賬款 貸其他或主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅;然后每月正常攤銷原上交的租金 借其他或主營業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款-房租 。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂!
老師好,開具是發(fā)票屬于研發(fā)和技術(shù)服務(wù),這種情況是屬于技術(shù)合同嗎581872提問
大白菜回答:
一般是的。感謝您對(duì)大白菜會(huì)計(jì)的支持!歡迎您給朋友們推薦大白菜會(huì)計(jì)學(xué)堂!
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,2011年13號(hào)公告,資產(chǎn)重組過程中,通過合并、分立、出售、置換等方...189****8368提問
大白菜回答:
納稅人在資產(chǎn)重組過程中,通過合并、分立、出售、置換等方式,將全部或者部分實(shí)物資產(chǎn)以及與其相關(guān)聯(lián)的債權(quán)、負(fù)債和勞動(dòng)力一并轉(zhuǎn)讓給其他單位和個(gè)人,不屬于增值稅的征稅范圍,其中涉及的貨物轉(zhuǎn)讓,不征收增值稅。這是一次理念上的重大突破。...
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